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我們公司是人力資源公司,我們給客戶開的發(fā)票是差額征稅,差額部分開的專票,扣除人工的部分我們給客戶開的普票,專票和普票全部做主營業(yè)務(wù)收入嗎?全額10萬,扣除人工8萬,差額部分2萬,分錄怎么做?

2023-04-12 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-12 13:40

同學(xué)你好 對的 直接做就可以了

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:40

同學(xué)你好 你們是差額納稅的吧

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快賬用戶5750 追問 2023-04-12 13:40

分錄怎么做?

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快賬用戶5750 追問 2023-04-12 13:42

借應(yīng)收賬款10萬 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,那普票扣除的部分呢,要怎么做賬分錄怎么做

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快賬用戶5750 追問 2023-04-12 13:42

扣除人工8萬的普票怎么做賬,時間我們只繳納差額2萬的增值稅呀

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快賬用戶5750 追問 2023-04-12 13:43

是差額納稅

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齊紅老師 解答 2023-04-12 13:56

同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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