同學(xué),你好 一般來(lái)說(shuō),需要退的
你好老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)購(gòu)買的機(jī)動(dòng)車已經(jīng)計(jì)提折舊完了,對(duì)方開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以么
渝皓公司在張三公司那里購(gòu)買了一輛車。張三公司給渝皓公司開(kāi)了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額錯(cuò)誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了車輛購(gòu)置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò),導(dǎo)致車輛購(gòu)置稅完稅證明就需要作廢重新開(kāi),程序就比較復(fù)雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號(hào)車子上戶,對(duì)方重新給渝皓公司開(kāi)的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時(shí)無(wú)法給渝皓公司。車輛購(gòu)置稅完稅證明就作廢不了,就重新開(kāi)不了車輛購(gòu)置稅完稅證明,現(xiàn)在對(duì)方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開(kāi)一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購(gòu)買方和銷售方都是渝皓公司,請(qǐng)問(wèn)這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
機(jī)動(dòng)車發(fā)票沒(méi)報(bào)送,我已經(jīng)作廢了, 重新開(kāi)票影響交車輛購(gòu)置稅嘛?
機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)怎么紅沖或者作廢,是賣機(jī)動(dòng)車摩托車的。購(gòu)買方已經(jīng)上了牌照。
購(gòu)買機(jī)動(dòng)汽車的統(tǒng)一發(fā)票已經(jīng)已經(jīng)拿到了,在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)上沒(méi)有購(gòu)買汽車進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么回事?會(huì)有哪些可能?是汽車銷售方開(kāi)錯(cuò)了?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?