你好? 要先入庫(kù)再出庫(kù)? ?借庫(kù)存,貸應(yīng)付?
老師,公司采購(gòu)一批貨,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購(gòu)價(jià)比暫估的價(jià)格低,之前分錄:借:庫(kù)存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫(kù)存商品6000 發(fā)票價(jià)款2000,這個(gè)怎么做分錄呢?
你好,我們公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,暫時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們暫估入庫(kù),并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,后沒(méi)票回來(lái),如何紅沖成本?分錄怎么做,摘要怎么寫(xiě)?
12月份購(gòu)入貨物,貨款已支付,貨物已經(jīng)入庫(kù)銷售出去了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有收到,應(yīng)該怎么做入庫(kù)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,跨年是否有影響?
老師,我們外購(gòu)的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購(gòu)的發(fā)票還沒(méi)有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫(kù)的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),那中間我們也銷售了,開(kāi)了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
初級(jí)會(huì)計(jì)考試多選題選不全得分嗎
老師好,麻煩問(wèn)下,我們想搞個(gè)返利活動(dòng),我要是算出每個(gè)月的平均售價(jià),平均成本,出來(lái)平均利潤(rùn)后,然后用這個(gè)利潤(rùn)去減掉返利這樣算就對(duì)嗎
2025年5月份公司社保工傷保險(xiǎn)費(fèi)用抵交27.6元,怎么做分錄
老師,初級(jí)會(huì)計(jì)公開(kāi)課最后一卷的題在哪里找呢
老師,企業(yè)在工商信息顯示吊銷,末注銷,這個(gè)怎么處理
老師你好,收到政府上年度補(bǔ)助項(xiàng)目資金怎么做賬?
老師為什么有些客戶要我們開(kāi)普票,不需要專票,專票不是可以抵扣嗎
老師 虧損合同,比如,合同簽訂50臺(tái),生產(chǎn)出來(lái)40臺(tái)以后,成本漲價(jià)了,剩下的10臺(tái)會(huì)發(fā)生虧損,為什么要對(duì)已生產(chǎn)出來(lái)的設(shè)備計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,40臺(tái)的時(shí)候,原材料沒(méi)漲價(jià)啊,為什么要對(duì)有標(biāo)的,計(jì)提減值?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆](méi)付款 還沒(méi)走取得發(fā)票,這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
稅票說(shuō)是已經(jīng)開(kāi)了,票拿來(lái)后,怎么沖呢?
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,然后再按發(fā)票入賬,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
但我看之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有做過(guò)這樣的分錄,我看是借管理費(fèi)用一類的,貸其他應(yīng)付款
因?yàn)槟f(shuō)的是采購(gòu)貨物啊,貨物需要入庫(kù)的。
那可以做成管理費(fèi)用嗎?
你好 要是直接用的也可以? 就是不太正規(guī) 也行??
之前的會(huì)計(jì)告訴我,可以掛法人報(bào)銷,意思就是做成管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
你好 要看用到哪的 管理部門用的記管理費(fèi)用對(duì)
其實(shí)這批貨物,是外人從公司過(guò)票的,但是貨款沒(méi)從公司賬戶走,入了公司庫(kù),然后又出庫(kù)了。所以,這個(gè)分錄怎么做?老師
如果做管理費(fèi)用,不就是沖費(fèi)用了嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣可以嗎
是的,如果你想做費(fèi)用,那就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這筆貨款是私人付的,沒(méi)從公司賬戶走款,但是東西入了公司的庫(kù),又從公司的庫(kù)里的發(fā)走了。說(shuō)是稅票已經(jīng)開(kāi)了。之前的會(huì)計(jì)告訴我,做法人借款報(bào)銷,具體分錄怎么做?
稅票并沒(méi)有給我
商品從單位入庫(kù)了又出庫(kù)。 采購(gòu)入庫(kù), 借庫(kù)存商品貸。其他應(yīng)付款老板。 給老板報(bào)銷, 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 出庫(kù)開(kāi)了稅票,要確認(rèn)收入。 借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。