你好,把原來(lái)的發(fā)票紅沖,再開(kāi)一張正確的發(fā)票。 做賬也是一樣先紅沖原來(lái)的入賬憑證,再做正確就可以了
第1 年 11 月,甲公司與客戶(hù)簽訂合同,向客戶(hù)銷(xiāo)售并安裝一部電梯,合同總金額為 50 萬(wàn)元,其中電梯銷(xiāo)售價(jià)格為 40 萬(wàn)元,安裝服務(wù)收費(fèi)為 10 萬(wàn)元,甲公司已經(jīng)收到總價(jià)款 50 萬(wàn)元和相關(guān)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。甲公司的合同總成本為 40 萬(wàn)元,其中包括電梯的采購(gòu)成本 32 萬(wàn)元和安裝成本 8 萬(wàn)元。第 1 年 12 月,甲公司將電梯運(yùn)達(dá)客戶(hù)的施工安裝現(xiàn)場(chǎng)并經(jīng)過(guò)客戶(hù)驗(yàn)收,客戶(hù)已取得對(duì)電梯的控制權(quán),但是根據(jù)客戶(hù)的裝修進(jìn)度,第2 年1 月才會(huì)安裝該電梯,安裝期為 2 個(gè)月,假設(shè)安裝成本在兩個(gè)月內(nèi)平均攤銷(xiāo)。銷(xiāo)售電梯使用的增值稅稅率為16%,安裝業(yè)務(wù)的增值稅稅率為 11%。 要求:請(qǐng)根據(jù)該合同的履約義務(wù)確認(rèn)的收入和成本金額,作出甲公司會(huì)計(jì)處理。
你好,請(qǐng)問(wèn)去年9月會(huì)計(jì)憑證已做好,少開(kāi)了發(fā)票,但銷(xiāo)項(xiàng)金額已經(jīng)全部做進(jìn)去賬里了。之前的賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款 33200 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32871.29 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額328.71,實(shí)際當(dāng)時(shí)只開(kāi)了30000元的發(fā)票,剩下的3200元,在今年6月份已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票?,F(xiàn)在這筆發(fā)票金額我該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
2021年3月預(yù)開(kāi)了1000噸貨,含稅金額1435100元,已經(jīng)確認(rèn)收入,貨款也收到,今年3月才做的銷(xiāo)售結(jié)算,實(shí)力銷(xiāo)售990噸,含稅金額1386738.43元,現(xiàn)在要退回貨款48361.57元,賬務(wù)要怎么處理,之前開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票要怎么辦?
某企業(yè)在2018年11月1日銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的款項(xiàng)為2000元,增值稅稅額為320元,企業(yè)為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/30,n/40。該企業(yè)銷(xiāo)售時(shí)確認(rèn)的應(yīng)收賬款應(yīng)為()元A2320B2300C2280D2000
我們預(yù)收款可以確認(rèn)現(xiàn)金折扣嗎?比如客戶(hù)預(yù)付款1800,我們按照2000元在系統(tǒng)上充值,我們后續(xù)實(shí)際提供的服務(wù)也是2000元的,差額作為財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。也就是說(shuō)預(yù)收賬款2000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣200,后面確認(rèn)收入2000元。這個(gè)是可以的嗎?現(xiàn)金折扣沒(méi)有發(fā)票,金額太大了不好吧?稅前扣除是不是必須要銷(xiāo)售合同或者其他憑證為依據(jù)?
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶(hù)選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶(hù)的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類(lèi)型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買(mǎi)的設(shè)備取得專(zhuān)票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買(mǎi)的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
2月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,做的是未開(kāi)票申報(bào),3月份開(kāi)的票,開(kāi)票金額是修改后的金額,怎樣處理了
你好,分錄是一樣的紅沖后再做一個(gè)正確的
多已經(jīng)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅怎樣處理了
多計(jì)提還是多交稅呢