久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,這個應(yīng)收賬款余額到底是1802090.45還是那個1223045.19呀,我科目余額表里余額還有1223045.19,但是我做賬的時候應(yīng)收賬款余額顯示是1802090.45呢

老師,這個應(yīng)收賬款余額到底是1802090.45還是那個1223045.19呀,我科目余額表里余額還有1223045.19,但是我做賬的時候應(yīng)收賬款余額顯示是1802090.45呢
老師,這個應(yīng)收賬款余額到底是1802090.45還是那個1223045.19呀,我科目余額表里余額還有1223045.19,但是我做賬的時候應(yīng)收賬款余額顯示是1802090.45呢
2023-04-11 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 12:24

您好,您科目余額表和做憑證是屬于一個期間嗎?再就是科目余額表查詢是否包含了未記賬的憑證?

頭像
快賬用戶5045 追問 2023-04-11 12:26

科目余額表是查詢到3月底的,3月的已經(jīng)結(jié)賬了,然后現(xiàn)在我做4月的憑證,現(xiàn)在軟件不是做憑證的時候會有科目余額顯示嗎,我做的時候就是現(xiàn)實余額是1802090.45,科目余額表里面我不知道到底哪個是應(yīng)收賬款的余額

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 12:30

在四月份兒做憑證顯示的科目余額是截止到四月份的。

頭像
快賬用戶5045 追問 2023-04-11 12:40

3月底跟4月我剛開始做賬的應(yīng)收賬款余額應(yīng)該是一樣的呀,我又沒有做賬的哈哈

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 12:41

你錄入憑證的時候是不是已經(jīng)輸入數(shù)據(jù)了呢?

頭像
快賬用戶5045 追問 2023-04-11 12:55

還沒有呢,我就是想問一下,你可以看看我發(fā)給你的圖片,那個應(yīng)收到底是1802090.45還是上面那個1223那個,1802090.45是1223減去壞賬后的吧

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 12:56

你好,余額就是這個一級科目的余額。您這個科目設(shè)計的有點兒問題,壞賬準備是一級科目,不能在應(yīng)收賬款下邊兒。

頭像
快賬用戶5045 追問 2023-04-11 14:20

這是之前的會計一直是這樣做的,我剛來,本來我也不是特別懂,那我該怎么調(diào)整一下呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 15:32

把這個科目調(diào)整到壞賬準備

頭像
快賬用戶5045 追問 2023-04-11 16:39

我們就沒有壞賬準備這個科目,我們是個體戶,我也是做內(nèi)賬,具體是咋操作捏

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 16:42

個體戶就不用集體壞賬

頭像
快賬用戶5045 追問 2023-04-12 09:20

可是她以前計提了

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-12 10:11

額建議沖回吧哦哦

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,您科目余額表和做憑證是屬于一個期間嗎?再就是科目余額表查詢是否包含了未記賬的憑證?
2023-04-11
1223042余額是這些的。不是你上面寫的180多萬。
2023-04-11
你好,是不是有預收賬款。 這個不需要調(diào)賬,填報表時應(yīng)收和預收分開填列就可以。
2020-12-10
你好這個是 應(yīng)收賬款是不是你貸方有余額了。 所以自動分類到你們預收賬款 去了 ;你們 系統(tǒng)設(shè)置了重分類
2021-07-14
1.數(shù)據(jù)來源不同:應(yīng)收賬款余額表是基于會計科目的明細賬,而客戶科目余額表是基于客戶輔助核算的明細賬。這意味著它們的數(shù)據(jù)來源是不同的,因此可能會導致數(shù)據(jù)不一致。 2.數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間不同:如果兩個表中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間不同,也可能會導致數(shù)據(jù)不一致。例如,應(yīng)收賬款余額表是基于截止到某一時間點的數(shù)據(jù),而客戶科目余額表是基于某一時間段內(nèi)的數(shù)據(jù)。 3.數(shù)據(jù)錄入錯誤:在錄入數(shù)據(jù)時,可能會出現(xiàn)人為錯誤,導致數(shù)據(jù)不一致。例如,在錄入客戶科目余額表中的數(shù)據(jù)時,可能會漏錄或者多錄某些數(shù)據(jù)。 4.調(diào)整了報表公式:如果對報表公式進行了調(diào)整,也可能會導致數(shù)據(jù)不一致。例如,調(diào)整了應(yīng)收賬款余額表的公式,使其只包含部分科目的數(shù)據(jù)。 為了解決這個問題,您可以采取以下措施: 1.檢查數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計時間是否一致:首先確認兩個表的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計時間是否一致。如果不一致,需要調(diào)整其中一個表的數(shù)據(jù)來源或統(tǒng)計時間,使其與另一個表保持一致。 2.檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確:仔細核對兩個表中的數(shù)據(jù),特別是對于差異較大的科目,需要仔細檢查數(shù)據(jù)錄入是否正確。 3.檢查報表公式是否正確:如果使用了報表公式來計算數(shù)據(jù),需要檢查公式是否正確。如果公式有誤,需要調(diào)整公式以得到正確的數(shù)據(jù)。 4.重新計算報表數(shù)據(jù):如果以上措施都沒有解決問題,可以嘗試重新計算報表數(shù)據(jù)。這可以通過在用友T3賬套中重新生成報表來完成。
2023-11-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×