同學你好 允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
這個在電子稅務如何操作
同學你好 1. 電子稅務局進行登錄。 2. 登入成功后,擊網頁上方“我要辦稅”,進入“稅費申報及繳納”或進入網頁下方“我的待辦”—“增值稅一般納稅人申報”,點擊“未申報”事項后“申報”。 3. 進入到“增值稅一般納稅人申報”界面,增值稅加計抵減通過填寫“增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)”進行申報
老師,我們沒有附表4
同學你好 沒有? 報表不一樣
是沒有進行加計遞交核定,因為我們3月才變成一般納稅人,這個月才進行一般納稅人申報
同學你好 直接申報就可以了
意思是不進行加計遞減,直接申報增值稅報表
同學你好 你們要核定的話得去找稅局