你好去年12月買車的時候,法人有開票給公司嗎?
老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒提完,但是公司把這輛車賣給個人,二手車市場開發(fā)票4萬,又重新購入一輛新車請問怎么入賬呢
請問公司以法人名義貸款買車,發(fā)票開的公司的名字,車貸由公司轉給法人個人賬戶,由法人個人賬戶去還,這樣每月轉給法人這個費用怎么做賬
公司買車,用公司法人名義貸款買車,發(fā)票開的是公司抬頭,公司每個月要轉車貸的錢到法人個人賬上去給他還款車貸,請問每月轉款給法人去還車貸怎么做賬呢
老師,現(xiàn)在法人把車出租給公司,但是法人開不了票回來,那這個賬怎么做呢?法人的車費用每個月還有點多呢
老師,去年12月份公司買的法人的車,但沒入賬,今年3月公司又把車賣給法人了,這怎么做賬啊
老師好,申報科小什么時候截止呢
請問老師,我司現(xiàn)承包一個食堂,9月底現(xiàn)有公司月底盤點有庫存,10月起用另一公司名稱經(jīng)營,請問現(xiàn)有庫存轉給下個公司,這些庫存該怎么賬務處理?(現(xiàn)公司,接受公司各自的處理方式?
老師,請問,因為聯(lián)系不上國外的客戶導致尾款收不回來,這種情況應該如何處理?
寵物店開銷售發(fā)票能不能直接開“飼料”不開明細
老師,個人代開勞務發(fā)票,需要按照幾個點交個稅
#提問#24年企業(yè)所得稅,納稅調整增加額,等于納稅調少額(里面存在業(yè)務招待費、研發(fā)費用加計扣除),為了不退稅,調增了納稅調整增加額,稅務專管員詢問,該怎么解釋原因
老師您好,請問我們做窯爐安裝服務的,我們是一般納稅人,給客戶開發(fā)票需要開幾個點的增值稅?
跨境電商報關單價怎么報
老師 我看我們做賬軟件里面 現(xiàn)金流量表中的支付的稅費 是等于資產(chǎn)負債表中應交稅費的年初數(shù)減期末數(shù) 這個計算公式是對的嗎
電子發(fā)票開錯去哪里作廢
有開票,今年賣給法人公司給法人也開了發(fā)票
你好這個你就補充去年入賬的分錄,然后再做今年銷售的分錄就可以了。
老師怎么做啊可給我寫下分錄嗎
借,固定資產(chǎn)貸,其他應付款或者銀行存款,然后現(xiàn)在銷售的時候,就固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)清理會計分錄 1.固定資產(chǎn)轉入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償?shù)奶幚?借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ②屬于自然災害等非正常原因造成的損失 借:營業(yè)外支出——非常損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ③出售、轉讓等原因造成的損失(人為原因) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)凈收益 ①固定資產(chǎn)清理完成后的生產(chǎn)經(jīng)營期間凈收益【已喪失使用功能(如:正常報廢清理)或因自然災害等】 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ②出售、轉讓等原因產(chǎn)生的凈收益(人為原因) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 注:籌建期間的,沖減“管理費用”
折扣是1月2月的吧,那公司給法人開的發(fā)票怎么做賬
你好是的。 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
公司開的發(fā)票和收入沒關系是吧
你好當然是有關系的,稅局就是看你開了多少發(fā)票,然后確定收入。
那我賣這車給法人開了發(fā)票,這怎么做賬
你好分錄就是上面說的呀,已經(jīng)發(fā)過兩次了。 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
我就是不明白開了票沒顯示收入
您好,您這個實際上就是固定資產(chǎn)清理的部分呢。這個就是收入啊。
老師,我這個套賬里沒有固定資產(chǎn)減值準備科目
你好,如果是這樣子的話,您直接就把這個差額計入到營業(yè)外收支。