您好,就是說,這個部分盤虧lpr?
老師你好,采用支票等結(jié)算方式 借:庫存商品(商品售價) 庫存商品(進貨費用) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(全部價款) 庫存商品(商品進價+進貨費用) 商品進銷差價(商品售價大于進價的差額,如商品進價小于商品售價,應借記“商品進銷差價) 這里的商品進銷差價 括號里是不是錯了? 商品售價大于進價和,商品進價小于商品售價,不是一個意思嗎
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目都是全部的要求哪里怎么寫
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。上面的業(yè)務的會計分錄怎么寫還有要求里面的題目怎么做
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目是全部的要求里面的會計分錄,還有②的計算怎么算啊
實收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
項目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務報酬申報的話是20%,那么1200元是扣他個人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財務負責人,也不負責做賬報稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風險嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
分錄怎么寫呢老師
您好,是這樣的,借 待處理財產(chǎn)損益 8000*1.13=9040? 貸 庫存商品 8000? ?應交稅費應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 1040
我們是小企業(yè)會計準則
你沒有這個科目嗎?
有的,我也是這樣想的,但是我們會計這樣做的,借:管理費用 6000,商品進銷差價2000,貸 庫存商品8000
為啥要做到管理費用的啊
可以做到管理費用嗎?
是可以的,就是不太準確
還有,打個比方,我上個月銀行日記賬余額10000,銀行對賬單余額8000,相差2000是我3月31日的營業(yè)額到了4月1日去銀行存到賬戶的
這個是未達賬項的吧
是的老師謝謝
那你就作為收入就可以的了
如果編余額調(diào)節(jié)表的話,怎么調(diào)節(jié)
就是這個收入沒其他的了