1借原材料102 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13.18 貸銀行存款115.18
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費(fèi)0.3萬元,裝卸費(fèi)0.1萬元 (2)購(gòu)入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲(chǔ)備費(fèi)3萬元 (4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請(qǐng)根據(jù)資料: 1.該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.該制造企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 3.計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人.2019年7月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為50萬元,增值稅為6.5萬元。(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100萬元,增值稅13萬元。(3)銷售化妝品一批取得不含稅銷售額200萬元。已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證:購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%;消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額和消費(fèi)稅稅額
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)算,該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50萬元,稅額為6.5萬元,另外支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)2萬元,增值稅0.18萬元。
1.某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費(fèi)0.3萬元,裝卸費(fèi)0.1萬元。購(gòu)入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為15萬,增值稅1.95萬元。(3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲(chǔ)備費(fèi)3萬元。(4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售穎18萬元請(qǐng)根據(jù)資料該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額誠(chéng)制造企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
1.某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費(fèi)0.3萬元,裝卸費(fèi)0.1萬元。購(gòu)入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為15萬,增值稅1.95萬元。(3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲(chǔ)備費(fèi)3萬元。(4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售穎18萬元請(qǐng)根據(jù)資料該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額誠(chéng)制造企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
2借銀行存款282.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅32.5 借稅金及附加75 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅75 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅75 貸銀行存款75
3借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交房產(chǎn)稅9 -應(yīng)交城建稅6.916 -應(yīng)交教育費(fèi)2.964 貸銀行存款18.88