是根據(jù)2023年第一季度的實際銷售金額來報,不要加稅額
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報表2020年第四季報的時候,也就是年報,我們的實際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會不會就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報并更正去年年度的所得稅申報表呢?
小規(guī)模納稅人季報企業(yè)所得稅的時候營業(yè)收入是不含稅的銷售金額嗎?
小規(guī)模開普票開的是免稅發(fā)票沒有稅額,季度申報的時候未達到45萬,填寫的時候填在第10欄的數(shù)字怎么填???是發(fā)票資料統(tǒng)計上面的實際銷售額嗎?那個實際銷售額是沒有稅的,申報的時候要不要除以1.03來填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額??。
老師就是小規(guī)模納稅人在報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入的時候是不是根據(jù)2023年第一季度的實際銷售金額來報,要不要加上那個實際銷售稅額呀
老師,請問下,今年第一季度資產(chǎn)總額超過小微企業(yè)標(biāo)準,就按實際繳納企業(yè)所得稅,下個季度我們要注銷了,那資產(chǎn)總額就是小微企業(yè)范圍內(nèi),那注銷的時候是不是要把今年的匯算清繳做了,那到時候會不會把第一季度全額繳納的企業(yè)所得稅退給我們
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進項稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時還不是一般納稅人),對固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購進的黃沙,暫時沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補開進項發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實物(車)出資,車的價格和注冊資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報漏報了,還可以補報嗎?可以解除年報漏報的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報關(guān)單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 確定