沒(méi)有要求3.31日完成企業(yè)所得稅匯算。

老師請(qǐng)問(wèn),經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)體,和企業(yè)都必須個(gè)稅匯算清繳嘛,月度申報(bào)納稅額都是零的情況下,也必須匯算清繳嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳今年會(huì)延期嗎?還是說(shuō)和往年一樣,必須在5月31號(hào)之前上報(bào)完成。
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度納稅申報(bào)期截止4.18號(hào),如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話(huà),可以在第一季度彌補(bǔ)虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損呢
每年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做稅審報(bào)告嗎?什么情況下必須做,什么情況下不必做?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,必須在3月末之前報(bào),才能彌補(bǔ)2022年的虧損,是嗎?
收到實(shí)收資本申報(bào)的印花稅現(xiàn)在是叫營(yíng)業(yè)賬簿嗎
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售人員出差申請(qǐng)簽證費(fèi)可以記銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?還是銷(xiāo)售費(fèi)用-簽證費(fèi)
老師,您好,我生產(chǎn)企業(yè)單位出口退稅,外購(gòu)的平時(shí)報(bào)了增值稅免抵退收入了,報(bào)免抵退稅的時(shí)候只申報(bào)需要退稅的自產(chǎn)的產(chǎn)品就行是么,外購(gòu)的不符合只能免稅并且進(jìn)項(xiàng)得轉(zhuǎn)出。免抵退稅操作問(wèn)題,不管外購(gòu)的了平時(shí)申報(bào)了增值稅
老師,開(kāi)票項(xiàng)目,可以自己自行添加嗎?
小規(guī)模期間取得的專(zhuān)票后期升為一般納稅人可以抵扣嘛?
我們把主播外包給第三方平臺(tái),現(xiàn)在稽查問(wèn)我們收入有誰(shuí)確認(rèn)的該怎么回答,他們目的就是不認(rèn)可這么做
增值稅的即征即退對(duì)每年新申請(qǐng)的軟著數(shù)量有要求嘛?北京的了解的老師來(lái)
老師,您好!公司名下所屬車(chē)輛,如果維修、換輪胎以及保養(yǎng)等等,這些費(fèi)用應(yīng)該都只能開(kāi)普票對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人可以直接在電子稅務(wù)局開(kāi)具專(zhuān)票嗎?
當(dāng)時(shí)買(mǎi)課,快賬財(cái)務(wù)軟件不是免費(fèi)使用的嗎?為什么現(xiàn)在需要會(huì)員了?


老師,我看的視頻里說(shuō)是要彌補(bǔ)上一年度的虧損,就要在第二年的第一季度完成企業(yè)所得稅匯算清繳,這什么原因呀?
先匯算,季度申報(bào)時(shí),才會(huì)帶出以前年度虧損
老師,我必須在3月31日之前匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度的虧損,是嗎
是的,必須在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅之前匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度的虧損
老師,我沒(méi)懂,我匯算清繳的時(shí)候不就彌補(bǔ)以前年度虧損了嗎,和第一季度申報(bào)有什么關(guān)系呢?
4.15日之前報(bào)季報(bào),在這之前完成匯算即可,如在4.8完成匯算,再報(bào)季度,是一樣的
老師,先匯算清繳,就是算出上一年的虧損,在本年一季度申報(bào)的時(shí)候,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以少交,我理解的對(duì)嗎?
是的,你的理解是對(duì)的。
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!