您好,那您先立項(xiàng),需要做項(xiàng)目臺賬,
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個機(jī)器一個項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項(xiàng)目成本嗎?
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費(fèi)用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
你好老師,1.長期待攤和待攤現(xiàn)在都不用了嗎,房租用長期,低值易耗品直接計(jì)入費(fèi)用里,不攤銷嗎?2.鋁窗企業(yè)詳細(xì)成本需要怎么核算,只有倉庫進(jìn)出存表,發(fā)貨清單,沒有產(chǎn)成品和半成品統(tǒng)計(jì),應(yīng)該怎么算損耗多少比例?應(yīng)該按多少計(jì)入產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品,主營業(yè)務(wù)成本?3.外賬現(xiàn)金科目余額少,怎么做增加多點(diǎn)呢?必須走公戶轉(zhuǎn)賬才行嗎?應(yīng)收應(yīng)付前期掛太多金額,一直沒辦法沖賬,后期我做賬務(wù)得話也只能掛應(yīng)收應(yīng)付嗎?外賬想做的正規(guī)點(diǎn),查了明細(xì)賬都是沒辦法沖的,還請老師指點(diǎn),謝謝老師!
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計(jì)費(fèi)用,也可以在所得稅加計(jì)扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計(jì)扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費(fèi)用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項(xiàng)目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進(jìn)入了實(shí)驗(yàn)階段,實(shí)驗(yàn)結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計(jì)稅務(wù)登記的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,那可以按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則來核算嗎?
老師,公司銷售出去二手車,發(fā)票開給個人,但是隔天沖紅了,留了二手銷售統(tǒng)一發(fā)票上面只有金額沒有銷項(xiàng)稅,要做未開票收入嗎?還是不做
怎么把資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)下去
什么是股份制企業(yè)???公司營業(yè)執(zhí)照類型,分別是有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) 其他有限責(zé)任公司……這2種組織類型是股份制企業(yè)嗎???
個人代開房租發(fā)票要上多少稅
比方說扣社保后,工資到手1500,那么報(bào)工資是按1500還是1500+社保。就只填一個工資額申報(bào)個稅填哪個(我是這樣報(bào),不知道行不行)
郭老師,出售固定資產(chǎn),怎么做分錄,還有殘值要怎么處理
只取消監(jiān)事,工商那邊監(jiān)事要手機(jī)實(shí)名認(rèn)證嗎?監(jiān)事要提供身份證嗎
老師,其他應(yīng)收款這個金額是怎么越來越多了,這個到時(shí)如果能平的?要怎么處理?
申報(bào)實(shí)繳資金的印花稅選什么稅目
公司監(jiān)事,沒有繳納社保,現(xiàn)在影響不,直接取消監(jiān)事可以嗎
您好,那您根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本