收到對(duì)方虛開的發(fā)票,那不能入賬啊
老師,請(qǐng)問下,就是我這個(gè)有一張?zhí)撻_的發(fā)票,已經(jīng)申請(qǐng)退稅,可是賬務(wù)處理這塊怎么做才對(duì)?
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問題,涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師,我們收到一張票,對(duì)方有問題,現(xiàn)在涉及到虛開,當(dāng)時(shí)記賬分錄是借:管理費(fèi)用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費(fèi)用。。。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫分錄調(diào)賬
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師 我們公司有一張對(duì)方開的小米的專票 金額20000元 請(qǐng)問老師這張發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做呢 老師
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
是的,已經(jīng)入帳啦,怎么調(diào)整呢
可以把它沖銷掉,做負(fù)數(shù)分錄
正常分錄是借銷售費(fèi)用裝修費(fèi)貸:其他應(yīng)付款
還是這筆分錄,數(shù)字由正號(hào)變成負(fù)號(hào)
那其他應(yīng)付款不就出現(xiàn)余額了嗎
這個(gè)已經(jīng)入賬拉,在匯算清繳的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅拉
您好,同學(xué),那就是費(fèi)用票啊,不用管他了
繳納企業(yè)所得稅如何做分錄呢
借:所得稅費(fèi)用, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。