您好,是的,涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整

老師,分錄里有好幾個(gè)會(huì)計(jì)科目因?yàn)槠渲杏幸粋€(gè)電腦租賃費(fèi)專票開錯(cuò)了需要申請(qǐng)作廢讓對(duì)方重新開已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,我現(xiàn)在需要紅沖當(dāng)時(shí)的那個(gè)分錄,是分錄整體紅沖還是我可以只紅沖那個(gè)錯(cuò)了的會(huì)計(jì)科目的分錄就行?
請(qǐng)問(wèn)老師,沖紅以前錯(cuò)誤的憑證是要一整張憑證都沖紅還是只沖錯(cuò)誤的那筆分錄就可以呢
老師,您好,以前月份做錯(cuò)了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調(diào)整分錄可以嘛,直接把錯(cuò)誤的科目做一筆調(diào)整分錄
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤,現(xiàn)在該怎么調(diào)整,是把前面的會(huì)計(jì)分錄紅沖嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下去年又一筆收入已經(jīng)入賬了,今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤是紅沖需要以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整嗎
去年的發(fā)票還能作廢嗎?
老師,工程公司申報(bào)的農(nóng)民工工資 給要交殘保金
生產(chǎn)制造企業(yè),成品往出去賣時(shí)加幾個(gè)點(diǎn)的稅合適,怎么計(jì)算呀
公司準(zhǔn)備注銷,但是未分配利潤(rùn)未負(fù)數(shù)-354964,其他應(yīng)付款還是428254,公司注銷的話這個(gè)其他應(yīng)付款要先還掉么
老師,您好!后天去考稅一,由于平時(shí)忙,只把精講課聽完了,梁天老師的密訓(xùn)課沒(méi)有聽,但是把課件題目都做完了。我現(xiàn)在主要復(fù)習(xí)什么?平時(shí)學(xué)習(xí)時(shí)間太少了。
收的海運(yùn)費(fèi),是要加到出口總額里面去嗎,就是到時(shí)候我們填出口報(bào)關(guān)的時(shí)候要加進(jìn)去嗎 ?
固定資產(chǎn)的日常維護(hù)支出應(yīng)在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益或者計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本 老師這個(gè)是對(duì)還是錯(cuò)?
經(jīng)過(guò)二手車經(jīng)紀(jì)買破產(chǎn)公司的車輛,如何開票呢?
資產(chǎn)類科目零余額賬戶7134.09元,庫(kù)存現(xiàn)金5600.21元,固定資產(chǎn)205198.61元,合計(jì)一共217932.91元,這是報(bào)表左邊,右邊凈資產(chǎn)116349.76元,財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)12734.3元,右邊合計(jì)129084.06元,差了累計(jì)折舊88848.85元,怎么辦老師,資產(chǎn)負(fù)債表
老師好,申報(bào)社保費(fèi)的時(shí)候提示讓補(bǔ)交之前的社保費(fèi),在哪里可以查這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)呢?


如果哪個(gè)分錄涉及銀行存款的話,能用負(fù)數(shù)沖紅嗎?
您好,銀行存款不用負(fù)數(shù)紅字
如果發(fā)現(xiàn)銀行多收了,那需要怎么調(diào)整?
您好,銀行多收?是預(yù)收?
為什么銀行存款不用負(fù)數(shù)紅字呀
您好,貨幣資金是收付實(shí)現(xiàn)制,看您紅字分錄是?
就是這個(gè)分錄,其他應(yīng)收,收回的押金沖錯(cuò)二級(jí)明細(xì)了,只需要調(diào)整其他應(yīng)收款就可以了嗎?不用負(fù)數(shù)沖紅整個(gè)分錄吧?
您好,圖片分錄沒(méi)有紅字沖回
確實(shí)沒(méi)有紅字沖回,我還沒(méi)有沖,不知道怎么沖,所以問(wèn)問(wèn)怎么沖
您好,貸其他應(yīng)收款(紅字),貸其他應(yīng)收款
那就是哪個(gè)科目錯(cuò)誤了就沖紅哪個(gè)科目就好了對(duì)吧?跨年度的話,涉及損益的用以前年度損益調(diào)整是吧?
您好,是的,您的理解非常正確
我們學(xué)堂有錯(cuò)賬整理課程嗎?
您好,不好意思,這個(gè)不清楚
好的,謝謝
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持