你好。您實(shí)際已經(jīng)銷售了,就是沒有開發(fā)票,需要做收入的。
老師您好,我們公司是貿(mào)易公司,在第三方平臺(tái)銷售商品。每次提現(xiàn)的時(shí)候,第三方平臺(tái)都扣除15%的平臺(tái)傭金,但是沒有開具發(fā)票。請(qǐng)問1.確認(rèn)收入時(shí),15%的平臺(tái)傭金需不需要入收入,繳納增值書稅?2,15%的平臺(tái)傭金計(jì)入銷售費(fèi)用,所得稅匯算清繳需不需要調(diào)增?
老師,我想問一下,就是我們公司甲方需要我們提前把一部分票開出來(lái),可是這部分的業(yè)務(wù)我們暫時(shí)還沒有發(fā)生,這樣的話我們確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)收入的話,分錄如何做呢
你好,我們公司在微信和抖音上銷售產(chǎn)品,銷售收入都進(jìn)公賬,可是客戶付款的時(shí)候錢先入騰訊或抖音公司的賬戶然后客戶確認(rèn)后如我們的賬,這些收入要不要開局增值稅發(fā)票?如果要是開局的話給客戶開局是吧,可是我們不知道客戶名字和身份證號(hào)碼,這個(gè)時(shí)候怎么開發(fā)票?
老師 您好!我們有批貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票供應(yīng)商暫時(shí)給開不來(lái),我們賬上需要做這批產(chǎn)品的暫估入庫(kù)嗎?分錄怎么做呢?
老師我們是賣圖書的,在抖音平臺(tái)賣書呢我們給平臺(tái)開了2500的銷售發(fā)票。但是這個(gè)是不回款的。我聽銷售說是什么優(yōu)惠卷類的。那這個(gè)我該怎么做分錄呢?開了票就要算收入吧,平臺(tái)回款平時(shí)都是無(wú)票收入。這個(gè)分錄怎么做呢
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
那我本月先確認(rèn)收入交稅,如果后面客戶再要求開發(fā)票的還,我本月已經(jīng)交過稅了,后面要怎么處理呢?
你好? 紅沖無(wú)票的收入,再做一筆收入 不再交稅