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Q

老師,能不能舉例說明一下匯算清繳中的彌補以前年度損益表怎么填呢?哪些列和行都是需要填的呢?

2023-04-06 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-06 09:28

同學你好 第1列“年度”:填報公歷年度。納稅人應首先填報第6行本年度,再依次從第5行往第1行倒推填報以前年度。納稅人發(fā)生政策性搬遷事項,如停止生產經營活動年度可以從法定虧損結轉彌補年限中減除,則按可彌補虧損年度進行填報。 第2列“納稅調整后所得”,第6行按以下情形填寫: 表A100000第19行“納稅調整后所得”>0,第20行“所得減免”>0,則本表第2列第6行=本年度表A100000第19-20-21行,且減至0止。 第20行“所得減免”<0,填報此處時,以0計算。

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 09:40

老師,你幫我看一下,我填的哪里不對?本年盈利,彌補上年虧損,能不能在圖片上給我標識一下,謝謝老師

老師,你幫我看一下,我填的哪里不對?本年盈利,彌補上年虧損,能不能在圖片上給我標識一下,謝謝老師
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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:52

你去年有盈利的嗎

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 09:53

去年虧損74萬左右 本年盈利

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 09:57

老師,哪一行填的不對,能不能在圖片在幫我改一下?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:07

你是季度利潤彌補去年虧損嗎

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 10:07

我是做匯算清繳報表補上年虧

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:15

22年是盈利的彌補21年的虧損嗎

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 10:17

老師,你能不能直接在圖上標注更改,這么淺顯的展示你不需要再問了

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:23

1、第1列“年度”填報公歷年度。納稅人應首先填報第11行“本年度”對應的公歷年度; 2、第2列“當年境內所得額”第11行填報本年度表F200第12-13行金額; 3、第3列“分立轉出的虧損額”填報本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務處理規(guī)定轉出的符合條件的虧損額; 4、第4列“合并、分立轉入的虧損額-可彌補年限5年”填報企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務處理規(guī)定,因合并或分立本年度轉入的不超過5年虧損彌補年限規(guī)定的虧損額; 5、第5列“合并、分立轉入的虧損額-可彌補年限10年”填報企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務處理規(guī)定,因合并或分立本年度轉入的不超過10年虧損彌補年限規(guī)定的虧損額; 6、第6列“彌補虧損企業(yè)類型”納稅人根據不同年度情況從《彌補虧損企業(yè)類型代碼表》中選擇相應的代碼填入本項; 7.、第7列“上年及本年結轉的可彌補虧損額”第1行至第10行填報由上年結轉至本年度(申報所屬期年度)可用于本年度(申報所屬期年度)及以后年度彌補的當年度虧損額; 8、第8列“當年待彌補的虧損額”填報在用本年度(申報所屬期年度)所得額彌補虧損前,當年度尚未被彌補的虧損額,虧損額以負數表示,等于第3列%2B4列%2B5列%2B7列的數額; 9、第9列“用本年度所得額彌補的以前年度虧損額-使用境內所得彌補”第1行至第10行; 10、第10列“用本年度所得額彌補的; 11.第11列“當年可結轉以后年度彌補的虧損額”第2行至第11行,填報各年度尚未彌補完的且按照有關規(guī)定準予結轉以后年度彌補的虧損額。

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 10:25

老師,我不需要這么長篇大論的文字,百度上到處都有,我就需要老師您拿實操來說明問題,麻煩老師指出上圖上有錯誤的地方?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:32

同學你好 這個不用自己填寫 是自動的 你看看你上面的是灰色 改不了

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快賬用戶1062 追問 2023-04-06 10:33

老師,麻煩你回答一下上圖中錯誤處?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:38

同學你好 第六行第四列應該填寫金額

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