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老師請問一下采購員,報銷款發(fā)票開票在2月份專票,到3月份才來報銷費用,抵扣已經(jīng)在2月抵扣了,怎么調(diào)整做分錄呢

2023-04-06 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-06 09:00

您好20直接借原材料。應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,現(xiàn)金等

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快賬用戶8588 追問 2023-04-06 09:17

抵扣在2月份了,不需要調(diào)整了是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:19

你好,是的,這個不需要再調(diào)整。相當于做一個補充的分錄。

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快賬用戶8588 追問 2023-04-06 09:20

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:22

你好,不用客氣的了。

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您好20直接借原材料。應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,現(xiàn)金等
2023-04-06
你好,這個具體的是什么業(yè)務的,出差的嗎?
2023-03-02
借銷售費用、差旅費、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸其他應付款。 三月份借其他應付款,貸銀行存款。
2023-03-21
2月抵扣了就要做到2月
2023-03-10
你好,可以的,您還是正常做賬認證抵扣就可以了。或者你再找對方,把那個抵扣聯(lián)也要來,要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復印也可以的。
2023-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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