您好20直接借原材料。應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸,現(xiàn)金等
8月份采購一批設(shè)備,已經(jīng)支付款項20萬、并且已經(jīng)銷售,銷售總額30萬。9月份才收到對方開具的增值稅專用發(fā)票。請問老師、這兩筆分錄怎么寫?這個月增值稅申報只能按照30萬納稅了吧?進項無法抵扣了吧?
老師2月份銷項發(fā)票金額開出來¥3萬元整,那么2月份進項發(fā)票金額也是¥3萬元整。老師好,2月勾選認證份進項發(fā)票金額¥3萬元整。到3月份增值稅申報增值稅公司沒有納稅率,那么2月份銷項與進項已經(jīng)抵扣了,我問的是這個意思,老師好。
老師,員工報銷的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方公司開過來的2月份的住宿專票開錯了(費用2月已做報銷),3.1號重開了正確的,但2月份只能抵扣2月份開的發(fā)票,3月1號開的不在可抵扣發(fā)票勾選范圍,這筆賬要怎么做呢?
老師 銷售人員2月出差開的專票住宿費 我2月抵扣了 但是他們3月才提交報銷 銀行付款 那這個進項稅 是做到2月份 還是3月份
老師 2月份出差開的住宿專票,已經(jīng)勾選抵扣 但是報銷單是在3月份提交的 銀行付 這個進項在2月怎么做分錄呢
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當年的報關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實繳的注冊資本,減資需要做那些
個體戶經(jīng)營所得稅申報表是根據(jù)資產(chǎn)負債表還是利潤表申報?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費,住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
抵扣在2月份了,不需要調(diào)整了是吧
你好,是的,這個不需要再調(diào)整。相當于做一個補充的分錄。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。