同學你好 這個應(yīng)該沖減多折舊的 然后做固定資產(chǎn)清理
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,請問一下應(yīng)收的款項分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個需要應(yīng)付的公司了,但是這個應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個應(yīng)付公司的,我想問一下這個要怎么處理,這個應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的
老師您好,請教一下,我們的甲方是總承包,因為欠我們公司的工程款,用開發(fā)的房屋給我們沖抵應(yīng)收賬款,這個房子只是簽了協(xié)議,沒有辦理產(chǎn)權(quán)證書,這種情況我們需要怎么做賬?然后我們把這個房子又轉(zhuǎn)給其他個人,要不要做銷售處理?又要交哪些稅費呢?
老師您好,我想咨詢一下稅務(wù)問題,我這個公司收到一個進項票,但是對方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風險納稅人了,但是票據(jù)我們并沒有抵扣,應(yīng)該怎么去處理?稅管員說的把進項票轉(zhuǎn)出,我們都沒抵扣怎么轉(zhuǎn)出? 麻煩老師解答一下?謝謝
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉(zhuǎn)成一般納稅人的,我們基本上沒有進項票,后期進項票應(yīng)該也是不多,稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們申請寫加計抵減的報告,老師這種政策我們公司應(yīng)不應(yīng)該申請,這個對企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
老師公司是7月份開的,然后7月和8月沒賬,我新建帳套設(shè)置系統(tǒng)使用期間是9月對嗎
主體公司注冊資本實繳為0,舊股東以轉(zhuǎn)讓金10萬把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東,轉(zhuǎn)讓金已完稅,10萬是新股東公司公戶轉(zhuǎn)給舊股東個人的請問新股東公司,怎么做賬
賬上待抵扣與稅務(wù)未勾選對不上怎么自查哪個月做錯了?
@樸老師,我們要租賃一個廠房,商定的租金為年租金20萬元,請問水電費可以包含在租金里面么?對方統(tǒng)一給我們開具的是房租發(fā)票?這樣可以么?然后在合同里面表述租金包含水電費?
老師,年中建賬是不是只需要科目余額表就可以了?
你好,我公司的經(jīng)營范圍是顯示屏,不知道開票可以開服務(wù)器嗎
老師,我這個增值稅7月份做的,7月份繳稅,這樣對嗎?還是應(yīng)該在6月份做出來抵扣,7月份申報?
@樸老師,簽訂了廠房租賃的合同,年租金為120000元,印花稅和房產(chǎn)稅怎么計算?分別稅率是多少?
新成立的公司,注冊資本沒實繳,沒有業(yè)務(wù),納稅申報資產(chǎn)負債表都填0,可以嗎
老師,可以發(fā)我一份關(guān)于研發(fā)項目資金管理制度嗎
老師能說下具體的分錄嗎
借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 借:其他應(yīng)收款 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝