(1)計算本企業(yè)采購的農(nóng)產(chǎn)品可以作為增值稅進(jìn)項稅扣除的數(shù)額 120000*10%=12000
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,八月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥四十噸每噸收購價三千元共計支付收購價款十二萬元,企業(yè)將收購的,大麥,從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒藥酒,加工完畢企業(yè)收回要九十取得酒廠,開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)三萬元增值稅稅額,零點(diǎn)三九萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價格,本月內(nèi)企業(yè)將收回藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額二十六萬元,另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)一點(diǎn)二萬元取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應(yīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人8月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款12萬元。企業(yè)將收購的大麥從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒酒廠在加工過程中代墊輔助材料15萬元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.39萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額26萬元。另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)1.2萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
(2)計算酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅 (120000*90%%2B30000%2B15000)/(1-10%)*10%=17000
3當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅12000%2B5850%2B900=18750 當(dāng)期銷項稅260000*13%=33800 )計算企業(yè)應(yīng)該繳納的增值稅33800-18750=15050