可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要紅沖后不再重開
老師你好!本企業(yè)為一般納稅人,供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,原來供貨開專用發(fā)票,2022年小規(guī)模納稅人4月份開始,對(duì)方要給我們開普票,為了不交增值稅,問我們企業(yè)可以不,本企業(yè)怎么考慮這個(gè)問題對(duì)我們企業(yè)有利
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,因?yàn)檫@個(gè)月開票多想知道差多少銷售額可以達(dá)到一般納稅人了,是從2021年4月份到今年2022年4份今天為止算嗎?
小規(guī)模納稅人,老師我紅沖去年一份普票,但是2022年5月份升一般納稅人,4到6月份的季報(bào)也報(bào)過,那么六月份報(bào)增值稅月報(bào)時(shí),紅沖這張發(fā)票填到哪張表里,麻煩給指點(diǎn)一下好嗎?
老師您好請(qǐng)問小規(guī)模納稅人 2021年8月份開票50萬 2022年12月份開票91.50萬 2022年4月份開票150萬 2022年5月份開票12.45萬 2022年7月份開票95.66萬 合計(jì)399.6094 請(qǐng)問老師我今年還可開多少票? 連續(xù)十二個(gè)月不超過五百萬的意思是中間不能隔斷還是??如果現(xiàn)在八月份開滿到五百萬是不是今年就不能再開了?概念不清楚,請(qǐng)老師指教!
老師我是小規(guī)模公司,2020年12月份開票斷斷續(xù)續(xù)開票到2021年的4月份,累計(jì)開票456萬,然后從2022年,1月份開票-8月份開票142萬,是不是,升為一般納稅人了,老師,您仔細(xì)看我的月份,謝謝
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤(rùn)低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅