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甲公司為一家食品公司,屬于農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)行業(yè)范圍以外的一般納稅人。本年8月甲公司以現(xiàn)金向農(nóng)民收購—批免稅農(nóng)產(chǎn)品A,法定收購憑證內(nèi)列買價(jià)1000000元,并于本年9月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的餅干。本年10月甲公司以現(xiàn)金向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品B,法定收購憑證內(nèi)列買價(jià)200 000元,并于本年11月將其全部直接對(duì)外銷售,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款210000元,增值稅18900元。甲公司原材料成本的核算采用實(shí)際成本法。 老師,幫我看一下這題所有的會(huì)計(jì)核算分錄和稅款計(jì)算

2023-04-03 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 19:50

同學(xué)你好,很高興為你解答,請稍等!

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齊紅老師 解答 2023-04-03 20:08

8月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品A: 借:原材料??1000000 貸:銀行存款?1000000 9月全部領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品A用于生產(chǎn): 借:生產(chǎn)成本? 1100000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100000 貸:原材料 1000000? 10月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品B: 借:庫存商品?200 000 貸:庫存現(xiàn)金?200 000 11月銷售農(nóng)產(chǎn)品B: 借:銀行存款? 228900 貸:主營業(yè)務(wù)收入?210000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?18900 借:主營業(yè)成本 200000 貸:庫存商品 200000

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同學(xué)你好,很高興為你解答,請稍等!
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你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-12-03
你好學(xué)員,稍等一下的
2022-12-03
你好 20萬*10%?5000*9% 進(jìn)項(xiàng)安這個(gè)
2022-12-03
您好! 1.進(jìn)項(xiàng)稅=30*0.13%2B3*0.11=4.23 2.進(jìn)項(xiàng)稅20*0.13=2.6 3.銷項(xiàng)稅額=200*0.13%2B5.65/1.13*0.13=26.65 4.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=20*0.13=2.6
2023-01-23
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