你好1;? 你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票內(nèi)容的??
請問1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生,已開發(fā)票400萬元,企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計(jì)提,還是在繳納的時(shí)候再做賬,怎么做分錄?跨年繳納企業(yè)所得稅,怎么做賬? 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人,請問4月份按季度申報(bào)一二月份,四月份申報(bào)三月份稅款嗎? 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么?
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師請問今年2023年一月份開的3%稅率,季度申報(bào)需要先繳納再申請退稅嗎?相對應(yīng)賬務(wù)處理分錄怎么記?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模企業(yè),2023年10.11號,自己做賬問題,多扣一筆6000所得稅費(fèi)用, 問題1.怎么做會計(jì)分錄, 問題2.今天做2024年1季度申報(bào),和匯算清繳, 問題3.怎么做賬把23年多繳納的企業(yè)所得稅6000申請退回? 問題4.現(xiàn)在先做匯算請教還是先做20241季度申報(bào)呢?
您好,公司辦的超市預(yù)付卡,稅率是不征稅,可以做本月成本嗎,還是,必須卡內(nèi)金額消費(fèi)完,才可以做成本,還需要讓重開發(fā)票嗎?
注銷公司今年顯示退稅金額602.4,利潤-96768.23 我想交215的企業(yè)所得稅 我怎么調(diào)
你好,樸老師,請問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方還沒有轉(zhuǎn)一般納稅人,可以下月才開專用發(fā)票給購貨方嗎?
老師,組織團(tuán)員觀看紅色教育電影和在防洪期間購買的雨鞋雨衣等費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)科目昵
老師,我們單位有個(gè)非全日制用工,社保那邊要求每月付兩次工資,我們是半個(gè)月給他發(fā)放一次工資。這樣的話我可以先做發(fā)放工資的憑證,然后月末一起計(jì)提工資嗎?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則有什么區(qū)別呢
老師,如何將生產(chǎn)成本分配到各個(gè)產(chǎn)品中去呢?
請問老師,單位經(jīng)營范圍有提供娛樂服務(wù),但是沒有相關(guān)的收入,需要文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)
律所收到10000的律師費(fèi),轉(zhuǎn)8000給律師,律所留存2000,請問申報(bào)律師個(gè)稅是按照開票金額10000申報(bào)還是按照領(lǐng)取金額8000申報(bào)?
老師,變更營業(yè)地址頁面里的章程或章程修正案通過日期是寫啥,需要準(zhǔn)備什么文件嗎?
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建筑服務(wù) 小規(guī)模納稅人
你好;? ?不能哈; 你直接按1%去開哦 ; 不然你放棄1%了??
開的時(shí)候還沒通知優(yōu)惠政策先按照3%開的也不行嗎
你好1;? ?去改哈;? ? ?后面出來了文件的; 及時(shí)去紅沖了在去改??
是普票 不是專票也要沖紅嗎
你好; 是的;? ?確實(shí)錯誤了自己去紅沖??
那季度沒超過30萬是不是免征了
你好;? 是的; 可以免稅的??