這個數(shù)額是1%的稅額數(shù)
您好,老師!小規(guī)模納稅人不滿45萬,減免的增值稅怎么做賬?貸方是用銷項稅還是用稅額減免,下面分錄對嗎?下面寫的分錄里,前面是財務(wù)軟件帶的分錄,括號里是自己添加科目,用哪個合適,或者老師是否有更合適的科目?謝謝老師! 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費應(yīng)交增值稅-銷項稅額(稅額減免) 貸:營業(yè)外收入-政府補助(稅額減免)
老師,你好!小規(guī)模減免增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,這筆分錄到底是每月做還是每季度做?
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-減免稅費 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費 借應(yīng)交稅費-減免稅費, 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費,減免稅費, 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費增值稅具體數(shù)據(jù)是多少?。堪?%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
你好,老師小規(guī)模納稅人。減免的分錄 借:應(yīng)交稅費—增值稅銷項 貸:營業(yè)外收入—減免 這個數(shù)額是1%還是3%的稅額數(shù)
老師,公司建造廠房時,用的扳手 鉗子 計入哪個科目?在建工程?
老師,季度利潤表的財務(wù)費用顯示-2000是什么意思?
汽修廠買的黃油怎么做賬
一般納稅人,如果公司有個項目要開清包工發(fā)票,3%簡易計稅,對公司的其他項目開票稅率有沒什么影響?
老師,公司的土地租賃出去給個人了,需要計提印花稅嗎?
@宋生老師,搞的以后都不知道怎么面對她,哎,當(dāng)時當(dāng)著我的面說我感覺自己像在夢游一樣,一句話都沒反駁
個體工商戶代開發(fā)票需要繳納個稅嗎
你好,老師,我們公司就一個人做小程序,年初年報都做了,稅務(wù)系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報提醒,是啥情況,需要報嗎?
老師,一般納稅人票開多了,但是培訓(xùn)費公司制度只報銷一部分,就是公司可以付報銷人12000,按14800胡進(jìn)項稅抵扣,沒問題是吧?
已經(jīng)認(rèn)賬的發(fā)票和未認(rèn)證的發(fā)票 紅沖的區(qū)別
老師但是申報表主表一,減免是按照3%數(shù)額?我做分錄按照1%不沖突嗎?到底按照哪個?不明白
意思是你應(yīng)該交1%,現(xiàn)在免除了.實際就是免除了1%的稅.