開專票無論開多少都按專票的稅金交稅
小規(guī)模納稅人,代開專票了,但是普票專票合計(jì)沒有超過季度30萬,增值稅已交,附加稅怎么計(jì)算,有無減免?謝謝
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬(專普票合計(jì)),增值稅,附加稅,城建稅,教育費(fèi)附加,水利基金的優(yōu)惠政策?超過30萬,又該怎樣繳稅
老師你好,我想問下,小規(guī)模納稅人,有開專票,但專票和普票季度合計(jì)不超30萬,用交附加稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計(jì)開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計(jì)開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財(cái)政部 稅務(wù)總局【2023】1號(hào)公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開票30萬/季度,免征增值稅 2.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬, 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬, 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減5%, 生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請(qǐng)問是不是超過30萬全部按照1%
老師,你好!有個(gè)問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開補(bǔ)稅證明給海關(guān)?
老師你好,客戶因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題對(duì)我公司的罰款,怎么處理比較好呢?客戶給了兩個(gè)選擇,1.我們直接交款,對(duì)方開收據(jù)。2.客戶直接在我們的貨款中扣,我們自己開紅票。
出口退稅實(shí)地核查,這個(gè)怎么回答? 詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,拍攝發(fā)票、外銷賬本保存環(huán)境
老師,一般納稅人銷售掛面的稅率是多少
老師,當(dāng)月只有銷項(xiàng),下個(gè)月可認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,這個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書真?zhèn)稳绾尾轵?yàn)呀
礦山被處罰占用的林地,耕地占用稅從什么時(shí)候開始交,是下處罰通知書的時(shí)間還是辦理林業(yè)手續(xù)的批復(fù)時(shí)間
通過中級(jí)會(huì)計(jì),考稅務(wù)師的話,有沒有免考的科目呢?
老師,之前的費(fèi)用已入賬了,專票開來了如何入賬?
23年對(duì)方給我們開了一份發(fā)票,采購(gòu)丟了,現(xiàn)在入賬,該怎么做?
好的老師,低于30萬只交專票的增值稅,那附加稅什么政策?
一樣的按交的增值稅計(jì)算附加
沒有減免是吧
按月銷售10萬內(nèi)免附加,城建稅稅減半
就是我公司這種情況只減半交城建稅,教育附加兩項(xiàng)免交,是這樣吧?
是的,就是那樣子的哈
好嘞,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!