比如會(huì)計(jì)利潤100,計(jì)算所得稅25,稅收口徑比如繳納了30,這種就屬于提前繳納的以后可以遞減5,遞延所得稅資產(chǎn) 會(huì)計(jì)1000,計(jì)算所得稅250,稅收口徑200,相當(dāng)于現(xiàn)在繳納少了以后補(bǔ),遞延所得稅負(fù)債
20年注會(huì)會(huì)計(jì)考試最后一題這個(gè)答案里為什么要用遞延所得稅負(fù)債而不是用遞延所得稅資產(chǎn)呢?
老師資料5。購入金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)稅法不認(rèn)可。會(huì)計(jì)把他算收入處理,需要遞延,形成遞延所得稅負(fù)債,賬面是比稅法多80。遞延所得稅負(fù)債的增加在貸方,但是所得稅為什么在借方呢,借方是表示所得稅費(fèi)用增加嗎?以后年度是沖減我以前多交的所得稅的意思嗎???
老師,能這樣理解不:負(fù)債產(chǎn)生的暫時(shí)性差異實(shí)質(zhì)上是該項(xiàng)負(fù)債可以在未來期間稅前扣除的金額,先前假設(shè)稅法沒有扣除,形成遞延所得稅資產(chǎn),實(shí)際發(fā)生后,預(yù)計(jì)負(fù)債減少,賬面價(jià)值減少,少于計(jì)稅基礎(chǔ),所以遞延所得稅資產(chǎn)減少。
為什么會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債?這個(gè)例題有點(diǎn)理解不了?稅法上是少交,但是實(shí)際不是按照會(huì)計(jì)做賬,以后還要補(bǔ)是什么意思?
無形資產(chǎn)的加計(jì)扣除不形成遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債?但是要調(diào)減應(yīng)納稅所得額有點(diǎn)搞不懂意思是稅法規(guī)定了,我會(huì)計(jì)上少扣了一部分,那按稅法的來就還要多扣折舊這個(gè)算永久性差異嗎因?yàn)椴淮_認(rèn)遞延所得稅,遞延所得稅都是暫時(shí)性差異
公司沒有食堂,是小餐館提供的做好的午餐,一個(gè)月已結(jié)賬,但是對方開的發(fā)票是大白菜,銷售類型的發(fā)票給我有什么分險(xiǎn)
請問,新公司稅務(wù)登記,自然人一定是法人自己注冊登記對嗎。法人已下載電子營業(yè)執(zhí)照,且我是管理員
老師,請問一下2022年銀行付款,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 然后收到發(fā)票了沒有入賬,導(dǎo)致應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。現(xiàn)在25年怎么調(diào)整吖?
陽江社最低扣繳基數(shù)是多少?醫(yī)療,工傷,生育基數(shù)是跟社保一樣嗎?
京東卡和加油卡發(fā)票怎么做賬?
老師好,我減資工商完成了,再怎么操作?那里還需要登記修改
老師好,認(rèn)繳制,注冊資金法人存入銀行時(shí)備注寫投資款,工商或稅務(wù)是提報(bào)告還是做申請,才能在工商企查查上,查到投資款實(shí)繳的數(shù)據(jù)。
老師我家8月28是開了一張發(fā)票,9月8日作廢了,這個(gè)月還用交增值稅么,還是直接作廢就不用管了
老師飛機(jī)票做分錄怎么做
老師問下應(yīng)聘公司問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么樣回答
那例如圖片這個(gè)例題,會(huì)計(jì)上是計(jì)提20的折舊,但是稅法上是可以計(jì)提40的折舊,那按理我不是多交了嗎?這里怎么說少交了呢?
會(huì)計(jì)費(fèi)用20,稅收費(fèi)用40 就屬于稅法繳納小于會(huì)計(jì),遞延所得稅負(fù)債
我的意思是,會(huì)計(jì)上是20,我做賬報(bào)稅的費(fèi)用是20,那不是相當(dāng)于我這次繳稅的利潤總額是多一點(diǎn)的,那又跟稅法比,我是少交的啊,后面補(bǔ)什么呢?
你不是考慮遞延所得稅嗎? 差異就是暫時(shí)性差異吧,原值固定,折舊不一樣,最終都會(huì)補(bǔ)上