你好,三月份確認(rèn)的收入嗎?

沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


還沒確認(rèn),但是是收到的3月份的租金收入
你好,三月份借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
4月份開了發(fā)票,紅沖之前的無票收入 然后再做發(fā)票的。
老師,3月份是做主營業(yè)務(wù)收入-無票收入這樣的明細(xì)科目?
可以的,可以這么做的。
4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候改咋申報(bào)?
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
收入和增值稅是正常申報(bào)的對(duì)嗎?
是的,是這個(gè)意思的。
那老師,3月份按照合同有一筆款要收,也沒款也沒開發(fā)票,這個(gè)賬咋處理?
應(yīng)該是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生。
那這樣增值稅跟開票系統(tǒng)不一致了
對(duì)的,是的,因?yàn)橛袩o片收入。
后續(xù)咋做帳?申報(bào)增值稅時(shí)咋辦?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。