同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
應交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進+進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?因為留底退到進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣算嗎
實際抵扣額是咋算的增值稅報表中,是上期留抵加本期進項減去銷項減進項轉(zhuǎn)出的金額嗎
應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當月銷項大于進項再減去上期留抵稅后還有應交稅費,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應交增值稅-未交增值稅的金額=銷項-進項"來確定嗎
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負債,例如果主合同不是一項權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
事由:A公司注冊資本50萬,目前未實繳,咱們是A公司會計,B公司想要加入出資150,A也計劃把B吸納進來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時候變更工商核實 都需要注意什么
會計學堂財務軟件網(wǎng)頁是哪個老師
商貿(mào)公司,可以釆購二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費報銷標準的制度應該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細賬。管理費用和銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個月做一次憑證,固定資產(chǎn)當月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 2025年1月繳納工會經(jīng)費分錄是 借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
上期留底是哪個數(shù)據(jù)
同學您好,一般應交稅費為負數(shù)時就是留底稅額