同學你好,你的車船稅已經(jīng)交了,不需要處理了
一般納稅人,快遞行業(yè),交了車輛商業(yè)保險,交強險及車船稅,銷項開普票,那么這個商業(yè)保險.交強險.車船稅這樣寫分錄是正確的嗎? 借:稅金及附加-車船稅 貸:應交稅費-車船稅 借:管理費用-保險費 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 應交稅費-車船稅 貸:銀行存款
我們單位收到一張汽車保險普通發(fā)票價稅合計3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉賬給保險公司4064.62元,請問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應交稅費-應交車船使用稅 300 借:應交稅費-應交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個分錄可以合并簡化成這樣嗎? 借:銷售費用-車輛使用費 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,購買車輛保險的時候,代收了一筆車船稅(就是在發(fā)票備注欄備注了一下代收車船稅,發(fā)票開票金額就是保險金額),老師分錄是不是這樣做,借管理費—保險費 稅金及附加 貸銀行存款 應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
車輛保險和車船稅借管理費用,應交稅費車船稅,貸銀行,同時計提車船稅借稅金入附加,貸應交稅費車船稅這樣對吧
老師,保險公司代扣代繳的車船稅和保險怎么做分錄?借管理費用-車輛使用費,借稅金及附加,貸銀行存款可以嗎?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結轉增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權變更: A股東53%的股權 未 實繳,4月同時轉讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產負債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉讓流程, 1.請問 A 轉讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉讓給D 轉讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權,轉讓流程都還沒走,
你的車船稅要先計提 借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交車船稅 然后保險代收時就是你上面的分錄