同學(xué)你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要申報(bào)的稅每個(gè)季度申報(bào)的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅、增值稅、附加稅、按照年度進(jìn)行個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅年度匯算清繳。 而目前對(duì)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè),稅務(wù)局有2種征收方式,其一符合稅局要求的企業(yè)可以去稅局申請(qǐng)核定,成為核定征收的企業(yè),根據(jù)一個(gè)納稅年度企業(yè)銷售收入乘以相應(yīng)的應(yīng)稅所得率來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再根據(jù)相應(yīng)的階梯稅率表來(lái)算需交納的稅額。其二大部分企業(yè)都是查賬征收,根據(jù)公司的收入減去成本、費(fèi)用、人員工資等最后剩余的所得額來(lái)乘以相應(yīng)的所得稅稅率來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額。
獨(dú)資企業(yè)需要每個(gè)月申報(bào)哪些稅?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要申報(bào)哪些稅種
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),需要申報(bào)的稅種有哪些
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),只交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,需要向稅務(wù)局申報(bào)哪些報(bào)表?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要申報(bào)哪些稅種?
你好,老師。我們前會(huì)計(jì)是當(dāng)月申報(bào)上月的個(gè)稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對(duì)不上。 還有我之前是5月申報(bào)4月實(shí)發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報(bào)。數(shù)據(jù)那些會(huì)不會(huì)有偏差。
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬(wàn)的票,24年10月開了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我怎樣曉得這個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是否稅務(wù)報(bào)道了呢
你好,同學(xué),電子稅務(wù)局里有顯示的,未申報(bào)和已申報(bào)