同學你好 這個是增值稅附加稅所得稅
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師您好,有個問題咨詢一下,公司去年取得的自然人代開發(fā)票較多,現(xiàn)在稅務給予預警,要求先自查整改,是要將這些代開的發(fā)票都找出來,讓他們?nèi)パa交個人所得稅嗎?如果聯(lián)系不了他們,或者他們不愿意去交,怎么辦?
老師,我想咨詢你一下,如果有一個個人用我們建筑勞務公司的資質(zhì),他們公司員工有一百多人,我通過我們勞務公司給他們員工發(fā)工資的話,是不是按照工資申報個稅,而且需要繳納相應的工會經(jīng)費?他們這邊應該就是只是買了工地集體工傷保險,您看我這種情況是申報個稅還是說讓用資質(zhì)的這個人代開發(fā)票,但是這個人又不愿意代開發(fā)票,所以您能不能給個建議呀?
老師,公司增加一個APP拉新業(yè)務,也就是幫各類APP推廣注冊增加數(shù)據(jù)流量的業(yè)務。收入是上游公司轉(zhuǎn)來的傭金1000萬左右打入對公賬戶,成本支付下面兼職代理的傭金95%,人數(shù)多而雜零碎,是有以下問題: 1、是否可以按5%計收入,95%計入其他應付款,通過其他應付款直接支付給下面兼職人員?如果不可以,為什么不可以? 2、如果不可以,必須兼職人員的人要開發(fā)票嗎?他們都不會開,怎么辦?我司可以代辦代開發(fā)票嗎? 3、我們是屬于廣西的,如果代開發(fā)票了還有代扣代繳個稅嗎?
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風險嗎,確實沒有進項票
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個月需要計提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實發(fā)生,人家就是零工市場干活的,沒有發(fā)票,打印收條都沒有只能手寫。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務局申報的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來計提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費的附加稅是需要每個月都計提的嗎?如果是計提那應該怎么計提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
稅率是多少呀,他們個人還需要申報個稅嗎
同學你好 需要申報個稅
代理商個人代開發(fā)票需要交增值稅和附加稅,稅率多少;另外還需要再申報個稅,這個個稅稅率就是按照稅率表,這樣理解對嗎
同學你好 這個可以的
老師,這個具體稅率是多少呀
勞務的話個稅是1%的
增值稅也是百分之一 個稅有的地方會按百分之一預收然后匯算清繳多退少補
好的老師,這個稅率沒有金額階段區(qū)別吧,開票多少都是這個稅率
同學你好 這個看各地稅局哦
好的明白
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝