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老師好!本公司餐飲公司,小規(guī)模企業(yè),上半年來了個(gè)新手會(huì)計(jì),他誤把拿到的餐飲類發(fā)票入到了招待費(fèi)用,實(shí)際上應(yīng)該是購入的原材料,年度匯算招待費(fèi)用太明顯,我想在第四期轉(zhuǎn)到原材料去,請(qǐng)問老師怎么轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄,謝謝

2023-03-28 19:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 19:17

你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

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快賬用戶5459 追問 2023-03-28 20:43

老師,是本年度的

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齊紅老師 解答 2023-03-28 20:44

你好,根據(jù)你的描述,本年度的調(diào)整分錄是 借:原材料 貸:管理費(fèi)用

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快賬用戶5459 追問 2023-03-28 20:48

這樣招待費(fèi)用就沒有數(shù)字了吧,年度匯算就不用調(diào)了,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 20:49

你好,是的,是這樣的

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你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2023-03-28
同學(xué)你好 是問的A公司的分錄嗎
2020-12-16
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-05-18
原材料=900000%2B2000*(1-7)%= 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額153000%2B2000*7%
2023-05-09
你好。如果一開始領(lǐng)用多了計(jì)入了成本 。 后面 就按實(shí)際剩下的材料去沖這個(gè)項(xiàng)目成本 計(jì)入下一個(gè)項(xiàng)目成本去
2021-12-22
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