可以調(diào)整往年企業(yè)所得稅年度匯算報(bào)表分?jǐn)偫⒅С?/p>
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年度發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元,其中支付銀行借款利息20萬(wàn)元,支付因向某商場(chǎng)借款500萬(wàn)元而發(fā)生的全年利息32萬(wàn)元。同期銀行貸款年利率為6%。 要求:計(jì)算甲公司本年度在企業(yè)所得稅前可以扣除的利息費(fèi)用。
某工業(yè)企業(yè)2019年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬(wàn)元用于建造廠(chǎng)房,年利率為8%,借款期限為12個(gè)月。該廠(chǎng)房于2018年開(kāi)始建造,2019年9月30日完工并辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。已知銀行同期同類(lèi)貸款年利率為6%,則該企業(yè)在計(jì)算2019年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予直接扣除的利息支出為()萬(wàn)
3.某公司2020年度以年利率83向銀行借入的9個(gè)月期的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用資金300萬(wàn)元;同時(shí)向非金融企業(yè)借入9個(gè)月期的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用資金150萬(wàn)元,支付給非金融企業(yè)借款利息10.5萬(wàn)元要求:該公司2020年度在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)可扣除的利息費(fèi)用是多少?
7問(wèn)答詳情計(jì)算題(20.0分)7A企業(yè)2020年發(fā)生如下業(yè)務(wù)向銀行借款的利息支出300萬(wàn)元還有500萬(wàn)元為向其他非關(guān)聯(lián)企業(yè)的借款(非關(guān)聯(lián)企業(yè)不是金融企業(yè))已知向非關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的利息支出年利率統(tǒng)一為10%銀行同期同類(lèi)貸款年利率》8%請(qǐng)計(jì)算A企業(yè)在繳納所得稅前可以扣除的財(cái)務(wù)費(fèi)月金額。
通達(dá)公司2022年度“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶(hù)中利息,含有以年利率8%向銀行借入的9個(gè)月期的生產(chǎn)用300萬(wàn)元貸款的借款利息;也包括12.5萬(wàn)元的向本企業(yè)職工借入與銀行同期的生產(chǎn)用100萬(wàn)元資金的借款利息。該公司2022年度可在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不得扣除的利息費(fèi)用是()萬(wàn)元。A.4.4B.2.4C.4.5D.6.5
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
有政策依據(jù)嗎?
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅稅法
老師,可以具體一點(diǎn)嗎?第幾條的規(guī)定
具體第幾條忘記了 不好意思