你好? 你好 操作步驟: 1.稅控盤版: 【第一步】首先將稅控盤連接到本機(jī)USB接口上,進(jìn)入開票系統(tǒng)。 【第二步】點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)”菜單項(xiàng),彈出網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)窗口,該窗口用于顯示當(dāng)前納稅人的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票及稅控盤中可用發(fā)票庫存信息。 【第三步】點(diǎn)擊 “查詢”按鈕,查出納稅人所有的未分發(fā)的及待分發(fā)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票,同時查詢稅控盤中的發(fā)票庫存信息。 發(fā)票狀態(tài)說明:“未分發(fā)”表示該段票沒有分發(fā)給任何盤;“分發(fā)中”表示該段票分發(fā)給了當(dāng)前盤,但是沒寫盤成功,可以再次分發(fā); 【第四步】在上面的表格中單擊想要分發(fā)的發(fā)票,然后在“待分發(fā)發(fā)票信息”框中輸入想分發(fā)的份數(shù),不能超過剩余份數(shù),分發(fā)份數(shù)不能為零;點(diǎn)擊“分發(fā)”按鈕進(jìn)行分發(fā)操作;分發(fā)成功后會在下面的表格中(稅控盤庫存)顯示新分發(fā)的發(fā)票; 發(fā)票狀態(tài)說明: “可開票”該段發(fā)票可以正常使用;“已寫盤”說明該段票寫盤成功了,但是寫盤成功后和服務(wù)器交互失敗,再網(wǎng)絡(luò)狀況好的情況下,點(diǎn)擊“查詢”按鈕會將發(fā)票狀態(tài)為“已寫盤”的發(fā)票記錄進(jìn)行更新;更新成功后會變成“可開票”; 2.金稅盤版: 發(fā)票分發(fā)操作具體如下: 1、備好金稅盤,用數(shù)
老師 在電子稅務(wù)局如何領(lǐng)電子發(fā)票?領(lǐng)之前需要在開票系統(tǒng)怎么操作嗎?
老師 電子稅務(wù)局申領(lǐng)的電子發(fā)票已經(jīng)受理 然后需要在開票系統(tǒng)里怎么分發(fā)一下呢?謝謝
請問在電子稅務(wù)局上面申請發(fā)票增量,稅局已經(jīng)批準(zhǔn)了請問下我要拿發(fā)票本去稅局辦理?還是不需要呢?我在發(fā)票系統(tǒng)網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)還是以前的申領(lǐng)數(shù)量不是調(diào)整后的呢
小規(guī)模納稅人本月電子發(fā)票領(lǐng)用完了,但是還需要開具一張電子發(fā)票,怎么在電子稅務(wù)局操作領(lǐng)購呢?
開票系統(tǒng)申領(lǐng)發(fā)票前,要在電子稅務(wù)局操作什么流程?
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算