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公司付款繳納各種稅金的賬務(wù)處理請老師指出錯誤的地方,謝謝 借:稅金及附加—城鎮(zhèn)土地使用稅 稅金及附加—房產(chǎn)稅 稅金及附加—印花稅 管理費(fèi)用—基本醫(yī)療保險(xiǎn) 貸:銀行存款—建行

2023-03-28 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 12:00

你好,繳納的時(shí)候 借;應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅,土地使用稅 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 房產(chǎn)稅,土地使用稅計(jì)提的時(shí)候 借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅,土地使用稅

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:10

房產(chǎn)稅和土地使用稅需要當(dāng)月先做計(jì)提再做繳納稅金處理是嗎?印花稅不需要做計(jì)提,直接做繳納稅金即可是吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:26

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:33

我收到一張銀行付款繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的回單,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?請老師指導(dǎo),謝謝

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:34

你好 借;應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款?

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:50

根據(jù)會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制,每月的工資都要先做計(jì)提,計(jì)提金額是沒有扣除后的金額為應(yīng)發(fā)數(shù)。 等到實(shí)際發(fā)放的時(shí)候,再做發(fā)放工資的賬務(wù)處理,發(fā)放金額是扣除社保等等后的金額為實(shí)發(fā)數(shù)。 這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:51

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 12:53

剛剛問您的繳納醫(yī)保這筆業(yè)務(wù)我居然忘了,我想再了解一下,這筆繳納醫(yī)保的金額是單位和個(gè)人的合計(jì)數(shù)嗎?還是交的單位部分?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 12:54

你好,繳納的分錄,是單位和個(gè)人的合計(jì)數(shù)。 借;應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分),貸:銀行存款? 計(jì)提的時(shí)候,只需要計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的部分 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:13

工資就這塊有點(diǎn)蒙圈,老師講的很好,非常感謝。剛才第一筆計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅我按你說的做了計(jì)提,后面是附0張單據(jù)吧?繳納的時(shí)候才附銀行付款回單對吧,計(jì)提的時(shí)候后面不用附單據(jù)是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:17

你好,計(jì)提稅款的時(shí)候,分錄可以沒有附件的

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:20

付2023年1~12月車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車船稅 借:銷售費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)2244.73 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)134.68 稅金及附加—車船稅720 貸:庫存現(xiàn)金3099.41

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:21

你好,繳納車船稅的時(shí)候,借方是? 應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅,而不是??稅金及附加

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:24

保險(xiǎn)公司開的專票,服務(wù)名稱:意外傷害保險(xiǎn),補(bǔ)償保險(xiǎn),交通事故強(qiáng)制險(xiǎn),備注欄信息:車船稅。本來上傳圖片給您看的,上傳幾次發(fā)不了

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:25

你好,繳納車船稅的時(shí)候,借方是? 應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅,而不是??稅金及附加 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:31

好的,我怕您沒看到發(fā)票會把我的賬務(wù)處理理解錯了。 內(nèi)銷產(chǎn)品一批,有銀行收款回單,這種情況確認(rèn)收入不需要計(jì)入應(yīng)收賬款吧?昨天學(xué)堂有一位老師給我解答說,只要確認(rèn)收入都要做一筆應(yīng)收賬款,再做銀行存款。我今天越想越不對??!款項(xiàng)已收,是不是應(yīng)該直接: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 您看是不是這樣理解

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:31

你好,內(nèi)銷產(chǎn)品一批,有銀行收款回單,借方直接計(jì)入銀行存款就是了?

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快賬用戶5503 追問 2023-03-28 13:36

收到一張上海增值稅普通發(fā)票,服務(wù)名稱 代訂住宿費(fèi),這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理合適?我做的是報(bào)銷差旅費(fèi)不知道合不合適。借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-03-28 13:37

你好 借:管理費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目? (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)

你好
借:管理費(fèi)用等科目
貸;庫存現(xiàn)金等科目?
(如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
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