學員您好,是的,對的
小規(guī)模納稅人季度申報,免稅額度30萬,現(xiàn)在第四季度已經(jīng)開票超過30萬,納稅基數(shù)是按照30萬多交稅,還是按照超出部分,也就是扣除30萬后的余額交稅?
老師,最新的政策是不是 小規(guī)模企業(yè) 季度開票沒超30萬免稅,超過30萬按1%交稅
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
請教老師,小規(guī)模納稅人開票季度超過30萬,怎么交稅,是超過部分按1%交稅,還是按開票金額的1%交稅?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票超過30萬,是超過部分按1%交稅還是所有都按1%交增值稅呢?
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
是按那個稅率開票?
學員朋友您好,開票項目一般可選收開1%
老師,普票按1%開票,后面還要結轉增值稅,這樣不是很麻煩
賬務處理不需要做這么麻煩借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入