同學(xué)你好,一般是交的上一年度的

公司殘保金30人以上,才需要繳納殘保金。我想問(wèn)下,我們申報(bào)工資的時(shí)候有50人,期中有40多人是農(nóng)民工,是臨時(shí)工。那稅務(wù)局會(huì)怎么認(rèn)定我這交不交殘保金,稅務(wù)局后臺(tái)怎么知道是不是臨時(shí)工呢?
殘保金,是什么時(shí)候交,為什么現(xiàn)在打開(kāi)網(wǎng)上稅務(wù)局還是以前年度的報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金的稅款所屬期是21年2月,申報(bào)期限是24年1月1日,這個(gè)什么時(shí)候申報(bào)合適?為什么殘保金只有一個(gè)月的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)殘疾人保障金年報(bào),進(jìn)去自動(dòng)顯示的所屬期是2022.1月至2022.12月,這個(gè)用改嗎?殘保金是按照上年工資總額和人數(shù)報(bào)今年2022年的是嗎
老師,這個(gè)殘保金免征,是截止到2022.12.31。那2023年,申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)的是2022年所屬期的。這個(gè)免征政策,是申報(bào)時(shí)間,還是所屬期呢,有明確規(guī)定嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)A公司銷(xiāo)售一批進(jìn)口貨物給韓國(guó)B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國(guó)內(nèi)C公司,A與B簽訂銷(xiāo)售合同。算出口嗎?能退稅嗎?
老師您好,公司目前處于基建期,去年已取得土地使用證,自去年10月份開(kāi)始進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),都已計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在開(kāi)始建設(shè)地表辦公樓,員工宿舍樓等,所以這三棟樓的所占土地?cái)備N(xiāo)是否可以分別計(jì)入辦公樓,員工宿舍樓及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用?
關(guān)于繳納印花稅,框架合同的金額是10000元,如果后期實(shí)際金額是8000元,怎么繳納印花稅?如果后期實(shí)際金額是15000元,又怎么繳納印花稅?
公司的進(jìn)項(xiàng)票不夠,老板說(shuō)他想辦法。作為公司會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么合理處理這個(gè)事
電子稅務(wù)局里的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)有什么作用?
現(xiàn)在開(kāi)票系統(tǒng)當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票,當(dāng)月作廢還是開(kāi)紅字發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金不交或少交面臨的滯納金是多少?
老師,2024年第一季度第二季度普票免稅,沒(méi)有做價(jià)稅分離,直接一筆計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅有出入,出現(xiàn)了比對(duì)差異,怎么解決
老師,請(qǐng)問(wèn)吸收合并后被吸收的主體公司注銷(xiāo)的話,需要注意哪些問(wèn)題呢?


目前是稅務(wù)局代收的,采取的是抽查復(fù)審,也就是說(shuō)有可能被抽查
交的是2021年是吧,30人以下免?
是的同學(xué),是的同學(xué)。
這兩個(gè)條件是同時(shí)滿(mǎn)足嗎
這不是兩個(gè)條件呀,沒(méi)太明白你的問(wèn)題
小微企業(yè),不超30人
同學(xué)你好,現(xiàn)在沒(méi)有要求一定是小微企業(yè)了
什么意思
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金征收政策的公告》(財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局公告2019第98號(hào))第四條規(guī)定,自2020年1月1日起至2022年12月31日,在職職工人數(shù)在30人(含)以下的企業(yè),暫免征收殘疾人就業(yè)保障金。
這個(gè)政策現(xiàn)在是繼續(xù)沿用
殘保金人數(shù)和季度企業(yè)所得稅人數(shù)不一致,怎么辦?稅局會(huì)查出來(lái)嗎
有被查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),所以盡量都按真實(shí)的來(lái)