你好,不 要的,這種情況 不要的

老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計入預(yù)售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務(wù)處理可以把這部分做預(yù)售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師,這個選項D的理解是雖然屬于內(nèi)部移送,但在對外出售時才知道征稅依據(jù),所以在內(nèi)部移送環(huán)節(jié)不征消費稅,通常如果內(nèi)部移送是以使用為目的的,就要征消費稅。消費稅的視同銷售,連續(xù)生產(chǎn),應(yīng)稅消費品移送環(huán)節(jié)不征消費稅,費應(yīng)稅消費品征消費稅,外部移送征消費稅,內(nèi)部移送以使用為目的征消費稅,內(nèi)部移送用來安全測試不征。這么理解可以嗎?我理解的原理是看移送以后還能不能征到消費稅。
老師,請問公司2020年到的項目款,然后今年年初的時候就支付去年項目的貨款和人工費等,但是都沒有發(fā)票回來,導(dǎo)致現(xiàn)在現(xiàn)金賬上有了幾十萬的金額,但是實際是支付貨款的了,2020年我們公司是所得稅核定征收,這個我還要去處理嗎?要怎么才能消掉這些現(xiàn)金?
老師,我們公司是生產(chǎn)儲能設(shè)備的企業(yè),我們會購買一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會買集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會放在集裝箱里最后變成一個儲能產(chǎn)品,可以用來能量儲存,會賣給一些有需要儲能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務(wù),我們怎么進行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,賣出去之后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?因為價值比較大,金額兩百多萬,這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號或者性能不一樣。所以我想確認一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣出?謝謝老師
老師好,我是剛進公司的,這個是小公司,核定征收的個獨企業(yè)。然后我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費里面有余額,之前開票都沒有變過45萬,這部分增值稅應(yīng)該是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的吧?現(xiàn)在我還能去寫一個分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模),貸:營業(yè)外收入 這個分錄嗎? 那如果修改了,這筆作為營業(yè)外收入的話是不是要加到他報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅里面的“收入總額”里面?
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買啊?
老師,這種個人開發(fā)票,代扣代繳個人所得稅,繳納的稅款,參不參與個人年收入不超過6萬就退稅?
如何每天核對吧臺酒水銷售情況
無票收入,和開發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的
是我們自己生產(chǎn)的電池才要交消費稅吧?如果買電池和其他組件拼裝賣出去要交嗎?
學(xué)員您好,是的,對的,拼裝就是生產(chǎn)也需要交
好的,只要不生產(chǎn),一直買回來賣出去就不征收消費稅,然后個人名入公戶,對方不要發(fā)票,可以不做無票收入直接開普票不?
學(xué)員您好,是的,對的
你好,可以的, 沒問題