學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款,其他應(yīng)付款
老師,公司舉行一周年活動(dòng),采購(gòu)了200元禮品20個(gè)共4000元 用于發(fā)放滿一周年的員工,零食水果1000,電影票600元用于游戲獲勝者獲取,都已現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)人事部員工,怎么入賬做分錄
我現(xiàn)在在的公司跟另一個(gè)公司共用一個(gè)食堂 人員是另一個(gè)公司的 我們公司每一個(gè)員工100元/月 因?yàn)?019年是掛在其他應(yīng)付款 我今年接手后覺(jué)得不對(duì) 后來(lái)重新分配 我們直接支付購(gòu)買(mǎi)菜和肉的錢(qián) 由供貨方直接開(kāi)發(fā)票給我們公司 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在有一筆報(bào)銷(xiāo),本來(lái)是貨啦啦平臺(tái)充值,花多少開(kāi)票開(kāi)多少的。因?yàn)橹崩?,所以員工個(gè)人墊付1500元,公司已支付給員工報(bào)銷(xiāo)1500元。后面附的是專(zhuān)票4935.84元,稅額是407.55元。這個(gè)專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。請(qǐng)問(wèn)分錄應(yīng)該怎么做?
老師問(wèn)一下,還有一部分的去年賬沒(méi)報(bào)銷(xiāo),發(fā)票什么都已經(jīng)入賬了就是去年公戶沒(méi)錢(qián)所以沒(méi)給員工錢(qián),我想問(wèn)今年還能付給員工嗎?
年貨一部分900元是員工墊錢(qián)買(mǎi)的,后已給員工報(bào)銷(xiāo);另一部分年貨600元是對(duì)公轉(zhuǎn)賬買(mǎi)的。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
公司有半年沒(méi)發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來(lái)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司制的診所可以注冊(cè)小規(guī)模也可以注冊(cè)一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過(guò)對(duì)公賬戶嗎
老師濟(jì)南社保是當(dāng)月繳納嗎?
營(yíng)業(yè)費(fèi)用是個(gè)什么科目?和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一個(gè)意思嗎
個(gè)體戶24年5月開(kāi)始我從10月開(kāi)始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)收資本,試算不平衡怎么調(diào)整
老師,核定征收的個(gè)體戶額度是一個(gè)月8萬(wàn)的,代開(kāi)了專(zhuān)票。季度申報(bào)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算?怎么申報(bào)?
銀行承兌匯票能不能直接取現(xiàn),不通過(guò)企業(yè)賬戶
剛到一家公司上班,老板讓整理以前舊賬,怎么弄?沒(méi)有思路
剛到一家公司,怎么整理前面的公司舊賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)今年1季度多交了印花稅,可以在年底找平嗎?
請(qǐng)問(wèn)給員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
你說(shuō)的這種也可以的。
哦哦,那按老師的說(shuō)法是計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1500 支付時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)600 貸:銀行存款600 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)900 貸:其他應(yīng)付款900 是正確的嗎?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
好的,謝謝老師!
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。