學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款,其他應(yīng)付款
老師,員工出差火車票和飛機(jī)票現(xiàn)在都是掃碼上車了,沒拿到票怎么辦呢
老師,稅務(wù)那邊說我們在2025年確認(rèn)收入的時間晚了,需要更正申報,在未開票的月份做一個無票收入,這個需要認(rèn)證進(jìn)項嗎,當(dāng)時沒那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎,那比如第二季度企業(yè)所得稅,我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05?
資陽辦的公交學(xué)生卡成都為啥不能刷
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資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,收入-費(fèi)用=利潤,資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 老師,前面兩個公式好理解,最后一個怎么理解啊??
固定資產(chǎn)減少、出售、收到款,這些分錄怎么做?
資陽辦的公交車學(xué)生卡成都不能刷嗎
這張電子普通發(fā)票可以直接勾選抵扣進(jìn)項嗎
請問給員工報銷時是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?
你說的這種也可以的。
哦哦,那按老師的說法是計提時 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1500 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)600 貸:銀行存款600 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)900 貸:其他應(yīng)付款900 是正確的嗎?
是的沒錯, 是這樣的
好的,謝謝老師!
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。