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Q

年貨一部分900元是員工墊錢買的,后已給員工報銷;另一部分年貨600元是對公轉(zhuǎn)賬買的。請問怎么做分錄?

2023-03-24 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 20:23

學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:銀行存款,其他應(yīng)付款

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快賬用戶4926 追問 2023-03-24 20:25

請問給員工報銷時是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 20:25

你說的這種也可以的。

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快賬用戶4926 追問 2023-03-24 20:28

哦哦,那按老師的說法是計提時 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1500 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)600 貸:銀行存款600 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)900 貸:其他應(yīng)付款900 是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-24 20:49

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶4926 追問 2023-03-24 20:50

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-03-24 20:51

有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結(jié)束提問并評價)。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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