你這個(gè)200對(duì)應(yīng)的收入有嗎

高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
老師,關(guān)于即征即退的我這樣算對(duì)不對(duì)呀? 是不是這樣計(jì)算,比如我當(dāng)月的軟件收入是15萬(有5萬是銷售軟件收入),然后我的軟件的進(jìn)項(xiàng)是3萬(有1萬是軟件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),然后的的銷售軟件的5萬先全額交稅就是50000*0.13=6500元,然后我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部去抵扣扣除軟件收入的10萬就是交(100000-30000)*0.13=9100元,所以這個(gè)月總的稅額是9100加軟件部分6500=19600元,然后后期去申請(qǐng)退稅的話,就是6500-(20000*0.13=2600)=3900就是可以退稅的部分么
老師 ,1、我做賬的時(shí)候就是總得銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)繳納34965.33,計(jì)提附加稅2097.92 2、 現(xiàn)在申報(bào)納稅的時(shí)候,因?yàn)橐硎芗凑骷赐苏?,在主表?huì)把硬件收入和軟件收入分開填,結(jié)果成了上面截圖那樣,硬件銷項(xiàng)稅額146766.71,進(jìn)項(xiàng)稅額219038.74=期末留底稅額72272.03元。請(qǐng)問這個(gè)怎么處理?賬上我已經(jīng)做月末結(jié)轉(zhuǎn)了,還需要做什么賬務(wù)處理嗎?
67.原本企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)總額是4.08,分?jǐn)偟絻身?xiàng)業(yè)務(wù):銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,提供軟件技術(shù)服務(wù) 銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260 萬元,因?yàn)橄硎芗凑骷赐苏?,是先抵完進(jìn)項(xiàng),然后和260×3%比較,計(jì)算納稅金額。所以不再重復(fù)抵扣。剩下可抵扣金額=4.08*35/(260+35)。 為啥要分?jǐn)?/p>
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜淼慕Y(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問題點(diǎn),1.這個(gè)133萬的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說是會(huì)計(jì)利潤(rùn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)是不是就是利潤(rùn)總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?
董老師 在線嗎?有問題咨詢~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣給我們,有一部分沒有票。賣出去也有一部分沒有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?

