不需要 你這個是銷售產(chǎn)品 你是負(fù)責(zé)設(shè)計 制作印刷嗎
老師,想咨詢一下印花稅的計提方法和依據(jù),去年9月成立的公司,屬于建筑安裝服務(wù)類,因?yàn)橛幸恍┌惭b沒有簽訂合同(或者是合同沒有金額,以最后的結(jié)算單金額給我們結(jié)算),但是平時我們給對方開出過一部分發(fā)票,至今從未計提過印花稅,像這種情況,我們是否需要計提印花稅,如果計提的話,是以發(fā)票金額作為計稅依據(jù)嗎
老師,請問 我們從一家小規(guī)模納稅人(搞定制化設(shè)計的服務(wù)公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購 文具、筆記本 作為入職禮物 發(fā)給新員工,對方開票 給我們開票開的是 代購辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
你好老師,1.客戶在平臺購買產(chǎn)品并匯款至平臺公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺要求我們合作公司給客戶開票,款項(xiàng)不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項(xiàng)以白條形式返到平臺的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國家認(rèn)定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺強(qiáng)制開不開就罰款。
老師好,上個月銷售給C公司50件商品并且開具了專票,這個月初客戶反饋其中10件有質(zhì)量問題。這種情況要開紅沖發(fā)票的話需要問他們要回之前的發(fā)票做紅沖嗎?還是直接就可以紅沖?我沒有操作過
老師,小公司,沒開公戶前老板買了很多公司用的亂七八糟東西,還有招待客戶吃飯等的費(fèi)用,(比如一共8萬)。。公戶開了老板也不轉(zhuǎn)錢到公戶上用,或者說用一點(diǎn)轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)來(比如轉(zhuǎn)了2萬到公戶用),。。。老板叫我把之前的8萬和2萬,作為他對公司的投資款。 1、該怎么處理呢?這種可以轉(zhuǎn)投資款么,分錄該怎么寫? 2、這種情況內(nèi)外賬一起做好?還是分開做好? 如果是內(nèi)外賬一起又是怎么做??? 如果單獨(dú)分開又是怎么做賬?? 3、這種會帶來什么稅務(wù)風(fēng)險,或者會引起少交什么稅嗎?
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實(shí)際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
我們是提供設(shè)計加單頁制作,像這種情況1.開票內(nèi)容對嗎2.是否需要印刷資質(zhì)
印刷以介紹產(chǎn)品為內(nèi)容的廣告宣傳品,由委托印刷單位持營業(yè)執(zhí)照和廣告經(jīng)營資格證明以及印刷底樣,向縣級以上經(jīng)濟(jì)綜合管理部門申領(lǐng)準(zhǔn)印證。 準(zhǔn)印證實(shí)行分級核發(fā)制度,由委托印刷單位向其登記注冊所在地的同級經(jīng)濟(jì)綜合管理部門申請辦理準(zhǔn)印證。 廣告宣傳品準(zhǔn)印證由省經(jīng)濟(jì)綜合管理部門統(tǒng)一印制。
這個需要有資質(zhì)的
那您剛才說銷售印刷品不需要資質(zhì),那我們這種情況如果委托第三方印刷。而我們自己銷售有印刷品的進(jìn)項(xiàng)過來我們再往外開印刷品銷項(xiàng)就沒問題吧
可以這么做的,不是自己印刷的可以
好的,謝謝老師。那可以在開票時開成設(shè)計服務(wù)*單頁設(shè)計制作嗎
可以的, 得有設(shè)計的范圍
好的,謝謝
不用客氣 早點(diǎn)休息