借在建工程50萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn), 貸銀行40萬(wàn) 應(yīng)付賬款, 借在建工程3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款。
企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi)4500元(增值稅稅率為10%)。該設(shè)備由銷(xiāo)售方負(fù)責(zé)安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅2600元(增值稅稅率為10%),要求編制安裝時(shí)、生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢后的會(huì)計(jì)分錄。
購(gòu)入需安裝生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)值60萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,安裝調(diào)試費(fèi)2萬(wàn)元,開(kāi)出支票50萬(wàn)元,其余尚欠,增值稅率13%
購(gòu)買(mǎi)需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)值66萬(wàn)元,增值稅率13%,運(yùn)雜費(fèi)2萬(wàn)元。全部款項(xiàng)尚欠。做會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅17萬(wàn)元,途中運(yùn)費(fèi)5000元,保險(xiǎn)費(fèi)2000元,設(shè)備運(yùn)到待安裝??铐?xiàng)未付;10、轉(zhuǎn)賬支付設(shè)備安裝費(fèi)6780元;11、設(shè)備安裝好交付使用;(寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄)
泰山有限責(zé)任公司購(gòu)入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),發(fā)票價(jià)格為20萬(wàn)元,增值稅2.6萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)3000元,增值稅270元,安裝費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅0.18萬(wàn)元,均以轉(zhuǎn)賬支票付訖。設(shè)備安裝完畢并交付使用。
老師好:咨詢下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢(qián),但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢(qián)的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱(chēng)和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車(chē)費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷(xiāo)處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷(xiāo)】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷(xiāo)】后續(xù)月份都正常攤銷(xiāo)處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷(xiāo)嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?