你好,那你實(shí)際發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的?
您好我們經(jīng)營范圍有經(jīng)濟(jì)信息咨詢請問可以開其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?我們替對方付了交易服務(wù)費(fèi)給交易所,對方把這個(gè)錢補(bǔ)給了我們要求我們開發(fā)票,可以開其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?或者老師有更好的建議嗎
請問老師,我公司收到客戶款9萬多,但對方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過來的,我們已經(jīng)給對方開了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過來嗎
我們公司今年新增一個(gè)經(jīng)營范圍糧食收購(玉米),由于我公司沒有加工倉儲的地方,于是租了個(gè)烘干廠,租金180萬,但對方不愿意開發(fā)票給我們,如何合理的可以轉(zhuǎn)這180萬還不需要對方開發(fā)票給我們?對方要求轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶,是租賃,承包經(jīng)營,合作還是什么方式好點(diǎn)?
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對方提供培訓(xùn),對方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬,但是,對方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請問,如果以開票確認(rèn)收入,那這一萬的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
老師您好:我們是運(yùn)輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,很多時(shí)候?qū)Ψ酱蜻M(jìn)我們公戶10元,我們扣除開發(fā)票票點(diǎn)(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運(yùn)輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內(nèi)賬) 2.對方直接對公戶轉(zhuǎn)10萬,隔幾天我對公回10萬,運(yùn)輸發(fā)票開出10萬,開票稅點(diǎn)收入直接讓對方私戶對私戶轉(zhuǎn)。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進(jìn)賬發(fā)票(賣油)
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
你是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),就是一些原因,要還我們這么多錢
講錯(cuò)了,是一般納稅人,
一般納稅人的話是一般計(jì)稅開現(xiàn)代服務(wù)里面的金額,稅率是6%的,你可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來抵扣,你看一下你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)是多少,你自己控制點(diǎn)交稅。
老師可以打個(gè)比方嗎?
你好,金額100,銷項(xiàng)稅額100乘以6% 6-進(jìn)項(xiàng)稅額等于你需要繳納的增值稅。