你好,。你好,按照最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初
老師好,金蝶軟件建好賬套錄入期初數(shù)據(jù)后錄了一些憑證后發(fā)現(xiàn)有個(gè)二節(jié)科目錯(cuò)了,能改嗎?
老師好,新建賬套已經(jīng)啟用了,也有了數(shù)據(jù)在里面,不想清了數(shù)據(jù)反開(kāi)賬后再錄入期初數(shù)據(jù),再開(kāi)賬,可以將期初數(shù)據(jù)直接憑證錄入嗎?
老師好,事業(yè)單位合并,這是截止6月科目余額表,錄入到新單位時(shí),是不能在期初數(shù)據(jù)中錄入嗎?是要寫(xiě)憑證錄入數(shù)據(jù)嗎?只錄入期末余額還是年初余額,本期發(fā)生額全部寫(xiě)憑證
你好剛從代賬公司接回來(lái)賬,把會(huì)計(jì)科目期初數(shù)都錄入以后就可以直接做憑證了吧
一種:直接錄入,把期初數(shù)據(jù)在建賬的時(shí)候就錄入;一種,就是做一張期初憑證,把期初數(shù)據(jù)做一張憑證錄入2015-11-0310:01
老師,我之前給客戶開(kāi)具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒(méi)有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問(wèn)以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢(qián)票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫(xiě)
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開(kāi)具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門(mén)給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問(wèn)我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
就是說(shuō)怎么錄?每一筆按期初數(shù)錄憑證嗎?
你好 是的 是錄金額? 不是? 做分錄?