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老師 公司給員工租的宿舍怎么做分錄啊開了一年發(fā)票48000 現(xiàn)在發(fā)票在我手里每月怎么攤銷啊謝謝

2023-03-20 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 15:25

借預(yù)付賬款,貸銀行 然后按月分?jǐn)?,借管理費用福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費。 借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶6559 追問 2023-03-20 15:28

那個開了一年發(fā)票48000 粘貼到哪個月份啊

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齊紅老師 解答 2023-03-20 15:29

你好,可以放到當(dāng)月。

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借預(yù)付賬款,貸銀行 然后按月分?jǐn)?,借管理費用福利費, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費。 借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸預(yù)付賬款。
2023-03-20
你好,按實際支付金額做賬? 借預(yù)付賬款? 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸銀行存款 ?每月攤銷? 借管理費用? 貸預(yù)付賬款
2023-03-20
您好 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 沒有發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)整
2022-04-07
收到租金時開發(fā)票繳稅,分期確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 按期確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2021-12-08
借:管理費用-租賃費 2900 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2900 如果是個人承擔(dān)部分,需按實際情況調(diào)整分錄。請根據(jù)公司具體情況確認(rèn)。
2024-10-17
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