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簽訂合同時,主合同注明含稅金額103萬元(含稅)。之后有明細附件,附件明細表有注明不含稅金額100萬元,稅款3萬元,請問,這種情況下,申報印花稅時,是按哪個金額為計稅依據(jù)呢?謝謝!

2023-03-18 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-18 11:06

您好,這個是屬于按照100萬來的

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快賬用戶6338 追問 2023-03-18 11:10

如果上述情況,沒有明細附表,印花稅計稅依據(jù),可以按照100萬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-18 11:10

可以,這個是可以的

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您好,這個是屬于按照100萬來的
2023-03-18
您好,只要合同主體體現(xiàn)了總金額的不含稅金額和稅額,就可以按照不含稅金額繳納印花稅
2020-11-21
需要就一次性按照155*10年的金額繳納印花稅
2025-09-17
你好,老師好,現(xiàn)在印花稅新政下,我司融資租賃設備(有設備購買合同70萬,融資租賃合同租賃成本70萬,首付款14萬,租金總額595701元,承租人服務費25900元),印花稅計稅依據(jù)是多少呢? 按照合同總體金額的
2022-09-12
你好; 你們合同 有金額 填寫嗎? 你的設計服務費 不繳納印花稅的; 道具 租賃 會按財產(chǎn)租賃合同來交納印花稅的; 合同有金額 就按 1萬繳納的 ; 后面是含稅金額按 含稅金額來交納
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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