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老師,供應(yīng)商去年給我專票開錯了,我開紅字信息表讓他們今年沖紅重開,金額稅額都不變,我需要賬務(wù)處理嗎,還是把他新開的票勾選抵扣就可以了

2023-03-16 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 17:39

同學(xué),需要根據(jù)紅字發(fā)票和信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出,然后根據(jù)新發(fā)票勾選抵扣進項

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快賬用戶5196 追問 2023-03-16 17:40

這個賬務(wù)需要處理嗎,還是轉(zhuǎn)出跟重勾在稅盤操作就可以了

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:41

需要賬務(wù)處理的,同學(xué)

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快賬用戶5196 追問 2023-03-16 17:41

賬務(wù)處理分錄怎么做呢

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快賬用戶5196 追問 2023-03-16 17:43

比如去年的票是稅額10金額100合理110今年作廢了這110要重開,還是開金額100稅額10,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:45

借,管理費用等 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費~增值稅進項 貸,管理費用

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快賬用戶5196 追問 2023-03-16 17:47

為什么要借管理費用呢老師,不是很懂,能不能 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅轉(zhuǎn)出10 借,應(yīng)交稅費~增值稅進項10這樣做

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:49

同學(xué),上面的分錄就是比較清楚的,也就是進項稅額轉(zhuǎn)出所以增加了成本費用,勾選了所以減少了成本費用 也可以 借,應(yīng)交稅費~增值稅進項10 貸,應(yīng)交稅費~增值稅進項稅轉(zhuǎn)出10

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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