借銀行存款 貸庫存商品24000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3120

9月3日,濱海市興旺家電批發(fā)有限公司從無錫達(dá)家電生產(chǎn)廠購入榨汁機(jī)50臺,單價每臺150元,增值稅發(fā)票上注明的價款7500元,增值稅為1725元,合計(jì)9225元。商品已驗(yàn)收入庫,同時收到對方開來的專用發(fā)票等有關(guān)結(jié)算憑證,審核無誤后以銀行存款支付9月15日,發(fā)現(xiàn)該批榨汁機(jī)質(zhì)量不符合合同要求經(jīng)雙方協(xié)商,同意退貨,退貨手續(xù)已辦妥,但尚未收到款項(xiàng)。9月20日,收到對方退回的貨款。
2017年10月20日,華聯(lián)公司向乙公司賒銷a商品1000件,a商品單位成本為400元,單位售價為500元,增值稅專用發(fā)票上列明的增值稅稅額為80000元,根據(jù)合同規(guī)定,商品賒銷期為一個月,10月20日之前,有公司結(jié)清全部價款,公司合同同時約定華聯(lián)公司給公司六個月的試銷期,在2018年4月20日之前,乙公司有權(quán)將未售出的商品退回,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),華聯(lián)公司在發(fā)出商品時,估計(jì)該批商品退貨率為20%,華聯(lián)公司每季度末對退貨率重新估計(jì)2017年12月31日,華聯(lián)公司重新估計(jì)退貨率為25%,2018年3月31日,華聯(lián)公司重新退貨率為10%,2018年4月20日退貨期滿,如果①公司沒退貨,②公司重新退回商品八件,③公司實(shí)際退回商品100件,④公司實(shí)際退貨商品130件,請根據(jù)上述條件編制,華聯(lián)公司會計(jì)分錄
15日,甲公司向c公司銷售商品一批開出的增值稅發(fā)票上注明的售價為90000元,增值稅額為11700元,貨款尚未收到。20日,誰公司發(fā)現(xiàn)15日所購商品不符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),要求全部退貨,甲公司查名后,同意退貨,并收到c公司轉(zhuǎn)來的稅務(wù)部門開具的增值稅專用發(fā)票(紅字)。編制以上會計(jì)分錄
4、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為700 000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項(xiàng) 銷售確認(rèn)了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán) 重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支 付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。 要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。
、甲公司2020年3月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為700000元,增值稅稅額為91000元;該批商品成本為500000元,甲公司對該項(xiàng)銷售確認(rèn)了銷售收入。購貨方于3月27日付款。4月15日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,購貨方將該批商品全部退回給甲公司,甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向購貨方開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)要求:(1)編制3月20日確認(rèn)銷售收入的分錄。(2)編制3月27日收到貨款的分錄。)編制4月15日銷售退回的分錄
老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒有發(fā)票,白條入賬,是會計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個月要去增加經(jīng)營范圍,將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請問下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬工資,可交一萬的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時候做,例如第三季度。在9月。還是10月,
我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會計(jì)要如何入賬?
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
郭老師,我們給員工訂餐,公司出錢,每個月扣員工一餐5元,這個怎么做賬,要報(bào)個稅嗎

