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老師,我們每個月有出口退稅,出口退稅申報到收到退稅的錢,這一段分錄怎么寫

2023-03-15 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 09:46

您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 09:51

申報出口退稅的時候呢?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 09:51

借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 10:05

這是2月申報的出口退稅,我怎么做會計處理

這是2月申報的出口退稅,我怎么做會計處理
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齊紅老師 解答 2023-03-15 10:08

出口退稅申報到收到退稅的錢 看您申報表 沒有退稅額啊

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 10:09

是的,進賬不夠,這個月沒有可以退稅的錢

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齊紅老師 解答 2023-03-15 10:22

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 12:49

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 13:11

只有這個明細科目有貸方余額么

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 13:13

期末余額是這樣的

期末余額是這樣的
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齊紅老師 解答 2023-03-15 13:45

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是應(yīng)該繳納的

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 13:50

應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是代表沒有進項可以抵扣,需要繳納附加稅的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 13:51

匯總到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一起計算的 不是單獨看這個科目的? 跟銷項 進項 這些明細一起

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 13:54

怎么計算?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 13:58

銷項稅額%2B出口退稅%2B進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額-加計扣除-減免稅額

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快賬用戶8807 追問 2023-03-15 14:24

銷項稅額+出口退稅+進項稅額轉(zhuǎn)出-進項稅額-加計扣除-減免 這個公式計算的結(jié)果是什么意思?

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齊紅老師 解答 2023-03-15 14:25

當(dāng)期需要繳納的增值稅啊

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您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補貼款
2023-03-15
最后一筆分錄 貨物出口并確認收入實現(xiàn)時?: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) ?結(jié)轉(zhuǎn)成本時?: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品? ?計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額?: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) ?收到出口退稅款時?: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)?
2024-12-09
你好!麻煩你稍等一下
2023-05-14
同學(xué)您好,您是外貿(mào)出口企業(yè),以前已經(jīng)認證通過,后來又開的負數(shù)發(fā)票紅沖的是嗎
2020-11-10
你好,這個做相反的分錄就可以。
2023-08-03
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