您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款
老師,我這是出口外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)票稅額是56801.28,賬上確認(rèn)出口應(yīng)退稅額也是56801.28,出口退稅申報(bào)和到賬的都是56801.27,到賬的比進(jìn)項(xiàng)票少一分錢,這個(gè)一分錢怎么做呀?
老師,我們每個(gè)月有出口退稅,出口退稅申報(bào)到收到退稅的錢,這一段分錄怎么寫
老師您好,我們有一筆逾期申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,退稅的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們這筆放棄退稅申報(bào)做免稅,請(qǐng)問我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師 你好 我收到了出口退稅的增值稅稅款,這個(gè)退稅的稅款,的分錄怎么寫呢
老師,出口退稅收到的退稅,怎么做分錄
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正?,F(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會(huì)使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請(qǐng)問老師,報(bào)銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號(hào)¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請(qǐng)問老師,付款申請(qǐng)單,費(fèi)用報(bào)銷單上的記賬會(huì)計(jì)能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
申報(bào)出口退稅的時(shí)候呢?
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這是2月申報(bào)的出口退稅,我怎么做會(huì)計(jì)處理
出口退稅申報(bào)到收到退稅的錢 看您申報(bào)表 沒有退稅額啊
是的,進(jìn)賬不夠,這個(gè)月沒有可以退稅的錢
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是什么意思?
只有這個(gè)明細(xì)科目有貸方余額么
期末余額是這樣的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是應(yīng)該繳納的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是代表沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,需要繳納附加稅的嗎?
匯總到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一起計(jì)算的 不是單獨(dú)看這個(gè)科目的? 跟銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 這些明細(xì)一起
怎么計(jì)算?
銷項(xiàng)稅額%2B出口退稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除-減免稅額
銷項(xiàng)稅額+出口退稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除-減免 這個(gè)公式計(jì)算的結(jié)果是什么意思?
當(dāng)期需要繳納的增值稅啊