您好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款

老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開洗車店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題
選項(xiàng)A,不是不影響損益嗎?
未滿2年的房子交易交多少稅
老師,請(qǐng)問下,商貿(mào)公司買賣東西,在供應(yīng)商那邊有返點(diǎn),返點(diǎn)直接留在供應(yīng)商那邊繼續(xù)提貨了,這部分怎么做賬
請(qǐng)問其他應(yīng)收款—老板,這個(gè)會(huì)影響本年利潤的嗎,比如老板借10萬,現(xiàn)在有其他應(yīng)收款10萬,會(huì)影響利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的,凈利潤跟利潤總額嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有什么區(qū)別嗎?


申報(bào)出口退稅的時(shí)候呢?
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這是2月申報(bào)的出口退稅,我怎么做會(huì)計(jì)處理
出口退稅申報(bào)到收到退稅的錢 看您申報(bào)表 沒有退稅額啊
是的,進(jìn)賬不夠,這個(gè)月沒有可以退稅的錢
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是什么意思?
只有這個(gè)明細(xì)科目有貸方余額么
期末余額是這樣的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是應(yīng)該繳納的
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)期末貸方余額是代表沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,需要繳納附加稅的嗎?
匯總到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一起計(jì)算的 不是單獨(dú)看這個(gè)科目的? 跟銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 這些明細(xì)一起
怎么計(jì)算?
銷項(xiàng)稅額%2B出口退稅%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除-減免稅額
銷項(xiàng)稅額+出口退稅+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除-減免 這個(gè)公式計(jì)算的結(jié)果是什么意思?
當(dāng)期需要繳納的增值稅啊