(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/不含稅收入=增值稅稅負(fù) 按這個(gè)繳納增值稅
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
工商年報(bào),2024年9月成立的公司,沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問(wèn)工商年報(bào) 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長(zhǎng)期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財(cái)報(bào)年報(bào)的哪一格,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)一下我借方做的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,老板新注冊(cè)的公司前面申請(qǐng)了增值附加稅0申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在5月份申請(qǐng)的是個(gè)人所得稅嗎。
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個(gè)模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉(cāng)庫(kù)有倉(cāng)管員的,倉(cāng)管員我放間接人工制造費(fèi)用對(duì)吧
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個(gè)月都要還貸款,這個(gè)要怎么去做賬呢?
一般每月繳納增值稅是正常的嗎?不是直接按照銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅嗎?
不好意思,說(shuō)錯(cuò)了。一般按照稅負(fù)率繳納增值稅是正常的嗎?
不是直接銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)來(lái)計(jì)算增值稅的嗎?
是正常的,因?yàn)槎悇?wù)局考核你的時(shí)候,就是按照你的稅負(fù)來(lái)。
稅負(fù)率是每個(gè)月都重新計(jì)算的嗎?有沒(méi)有按照銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)這樣算增值稅的呢?
你好是的 一般按季度考核 有
我們用的代理公司,每月都是按照稅負(fù)率報(bào)稅。我可以要求改成銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎?
這個(gè)其實(shí)是不是算預(yù)估的增值稅呢?每年匯算清繳的時(shí)候是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的來(lái)調(diào)整呢?
可以的,但是有風(fēng)險(xiǎn)的。
銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng))/收入=增值稅稅負(fù) 那銷項(xiàng)稅稅額是只包含(當(dāng)月所有開銷項(xiàng)票的稅額)不包含收到貨款但是沒(méi)有開銷項(xiàng)票的稅額的是嗎?進(jìn)項(xiàng)只包含(本月收到的紙質(zhì)發(fā)票的稅額)不包含供方已開但我們還沒(méi)有收到的發(fā)票是嗎?
是的 進(jìn)項(xiàng)包含 你沒(méi)有收到想要抵扣你知道業(yè)務(wù)也可以做