你好!你把能盤點(diǎn)的就盤點(diǎn),差額計(jì)入到未分配利潤(rùn)
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬的利潤(rùn),老板說不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾恚屛页龇葚?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
公司已經(jīng)運(yùn)行了三個(gè)月了,但都只是費(fèi)用支出,沒有生產(chǎn),老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費(fèi)啊,有一些不開發(fā)票的就不管它,但有一些對(duì)方發(fā)票開來了?,F(xiàn)在對(duì)公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對(duì)方把錢退回老板私賬,我對(duì)公再重新付,但對(duì)方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫(kù)存現(xiàn)金,但賬才建立沒有現(xiàn)金,那應(yīng)該怎么辦?借:固定資產(chǎn)、費(fèi)用等,貸:其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎?等什么時(shí)候?qū)~戶有足夠的錢了,再把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到老板私賬,把其他應(yīng)付款做平,這樣操作有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產(chǎn)的,我家財(cái)務(wù)軟件和業(yè)務(wù)軟件不通,入庫(kù)和出庫(kù)需要手工在財(cái)務(wù)軟件記賬,我外采這些做賬是根據(jù)供應(yīng)商付款單做借庫(kù)存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)軟件出具一份進(jìn)銷存報(bào)表給總賬會(huì)計(jì)做入財(cái)務(wù)軟件,但是這個(gè)進(jìn)銷存報(bào)表里面包括了外采商品的入庫(kù)數(shù)量與金額,這樣財(cái)務(wù)軟件在庫(kù)存商品這里做重復(fù),而且這個(gè)外采的付款,一般都是橫跨好幾個(gè)月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫(kù)后再付10%尾款,而且這個(gè)總貨款在開始付訂金的時(shí)候是預(yù)估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉(cāng)庫(kù)后才會(huì)確定下來準(zhǔn)確的總貨款,我們?cè)俑鶕?jù)已付的款項(xiàng)付最后的尾款
老師,您好!想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有,都是老板娘自己收付的?,F(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù),就說02年成立的注冊(cè)資金10萬元,你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開展建賬? 是內(nèi)賬感覺挺亂的,私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒有會(huì)計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請(qǐng)問(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測(cè)法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測(cè)delta數(shù)也就是預(yù)測(cè)期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測(cè)法,這兩個(gè)是算預(yù)測(cè)期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X聽著聽著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬,股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請(qǐng)問現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請(qǐng)回復(fù):25號(hào)和您聊過關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫(kù)存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對(duì)吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
公司購(gòu)買稻谷,把稻谷加工脫殼后直接銷售大米,增值稅和企業(yè)所得稅免嗎
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄和成本核算
一般納稅人進(jìn)貨進(jìn)項(xiàng)票未抵扣怎樣做賬,抵扣時(shí)又怎樣寫分錄
負(fù)責(zé)權(quán)益那邊多了
你好!嗯,差額計(jì)入到未分配利潤(rùn)
那未分配利潤(rùn)就是負(fù)的了
你好!嗯,這個(gè)沒關(guān)系
差70多萬呢,也沒關(guān)系
你好!這個(gè)是這樣,有沒有關(guān)系是看你們領(lǐng)導(dǎo)。 當(dāng)然,你要按正規(guī)的操作,當(dāng)然是不行。但是這個(gè)問題是沒有辦法完整解決的
好吧,謝謝
你好!不用客氣的了